A.評(píng)價(jià)活動(dòng)的必要性
B.評(píng)價(jià)活動(dòng)的可行性
C.評(píng)價(jià)活動(dòng)預(yù)期結(jié)果的有效性
D.評(píng)價(jià)活動(dòng)的獨(dú)立性
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你可能感興趣的試題
A.審計(jì)工作是否已按照審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行
B.審計(jì)證據(jù)是否相關(guān)、可靠和充分
C.審計(jì)工作是否實(shí)現(xiàn)了審計(jì)目標(biāo)
D.審計(jì)人員的后續(xù)教育情況
A.在了解被審計(jì)單位基本情況時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通和協(xié)調(diào)
B.通過詢問、會(huì)談、會(huì)議、問卷調(diào)查等溝通方式,了解被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的情況
C.通過口頭方式或者其他非正式方式,與被審計(jì)單位交流審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
D.在審計(jì)報(bào)告提交之前,以口頭方式與被審計(jì)單位進(jìn)行結(jié)果溝通
A.外部專家服務(wù)的目的、范圍及相關(guān)責(zé)任
B.外部專家利用相關(guān)資料的范圍
C.對保密性的要求
D.對外部專家專業(yè)勝任能力的評(píng)價(jià)
A.每年至少1次
B.每年至少2次
C.每年至少3次
D.每年至少4次
A.質(zhì)量監(jiān)督
B.質(zhì)量控制
C.檔案管理
D.質(zhì)量評(píng)估
A.董事會(huì)
B.最高管理層
C.董事會(huì)或最高管理層
D.監(jiān)事會(huì)
A.控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運(yùn)行的有效性
D.審計(jì)目標(biāo)的可行性
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.檢查風(fēng)險(xiǎn)
C.剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理
A.審計(jì)計(jì)劃
B.審計(jì)實(shí)施
C.審計(jì)報(bào)告
D.后續(xù)審計(jì)
最新試題
審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。
下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)管理應(yīng)遵循哪些原則()。
下列屬于審計(jì)告知單主要內(nèi)容的有()。
進(jìn)點(diǎn)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)組應(yīng)擬訂審計(jì)告示,審計(jì)告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。
下列屬于追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅(jiān)持()的原則。