A.落實項目審計工作
B.安排審計分工,檢查、監(jiān)督審計項目實施進(jìn)度和審計質(zhì)量
C.協(xié)調(diào)審計組與審計對象有關(guān)審計事項
D.解決審計中的疑難問題
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A.審計目標(biāo)
B.審計對象和范圍
C.項目計劃實施時間
D.主要審計依據(jù)
A.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果報告和被審計人員述職報告
B.談話記錄
C.工作底稿
D.質(zhì)詢書和鑒證單
A.違紀(jì)違規(guī)處理
B.審計約見談話
C.審計整改和后續(xù)審計
D.檔案管理
A.被審計單位意見
B.被審計單位簽字
C.被審計單位蓋章
D.以上都對
A.審計項目及審計事項名稱
B.審計過程、審計結(jié)論及定性依據(jù)
C.審計人員姓名、編制日期、復(fù)核人員姓名、復(fù)核意見、復(fù)核日期
D.索引號、所附審計證據(jù)的數(shù)量及清單
A.座談
B.問卷
C.調(diào)查
D.個別詢問
A.主審人
B.審計組組長
C.審計部門負(fù)責(zé)人
D.分管領(lǐng)導(dǎo)
A.被審計人員任期內(nèi)財務(wù)收支相關(guān)資料和執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況
B.工作計劃、工作總結(jié)、會議記錄、會議紀(jì)要、考核指標(biāo)下達(dá)及其考核結(jié)果、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)檔案等資料
C.相關(guān)監(jiān)督管理部門的檢查報告、內(nèi)部與外部審計結(jié)果及其相關(guān)資料
D.被審計人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的述職報告和重大事項的處理情況
A.審計部門負(fù)責(zé)人
B.審計組組長
C.主審人
D.審計組成員
A.審議有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的制度
B.監(jiān)督檢查、交流通報經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作開展情況
C.總結(jié)推廣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作經(jīng)驗
D.督促落實審計結(jié)果的運(yùn)用和聯(lián)席會議決定等有關(guān)事項
最新試題
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計項目質(zhì)量責(zé)任()。
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
下列屬于追究審計項目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
審計事實確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認(rèn)后及時收回。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
審計通報的形式有()。
審計項目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。