多項(xiàng)選擇題審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書在經(jīng)過(guò)()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號(hào)后交給被審計(jì)單位簽章確認(rèn)后及時(shí)收回。

A.審計(jì)人員
B.復(fù)核人員
C.審計(jì)主審
D.審計(jì)組組長(zhǎng)


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些村料是屬于審計(jì)委員會(huì)召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)理事會(huì)討論。()。

A.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換
B.審計(jì)工作發(fā)展戰(zhàn)略
C.對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí)
D.財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià)

2.多項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。

A.相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告
B.對(duì)外披露信息情況
C.內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告
D.外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題省農(nóng)信聯(lián)社對(duì)審計(jì)總隊(duì)人員開展年度考核,審計(jì)總隊(duì)人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評(píng)定為不稱職。()。

A.違反黨紀(jì)和廉政紀(jì)律
B.是審計(jì)重大責(zé)任事故,審計(jì)中故意隱瞞、審計(jì)過(guò)程中應(yīng)查未查出重大問(wèn)題
C.發(fā)生審計(jì)重大安全保密事故
D.非正當(dāng)原因,屢次不服從審計(jì)總隊(duì)工作安排或無(wú)故不參加審計(jì)總隊(duì)工作

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于審計(jì)總隊(duì)工作權(quán)限,說(shuō)法正確的有()。

A.要求被審計(jì)單位真實(shí)、完整提供檢查所需的信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)等有關(guān)憑證、賬表、文件、各類會(huì)議記錄資料及電子數(shù)據(jù)
B.有權(quán)審計(jì)被審計(jì)單位的庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等
C.實(shí)施審計(jì)時(shí),根據(jù)工作需要,有權(quán)采用必要的方式獲取有關(guān)資料,被審計(jì)單位不得隱匿、轉(zhuǎn)移、偽造、涂改、毀棄
D.有權(quán)要求被審計(jì)單位停止或糾正違反國(guó)家金融方針、政策、法律、法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),同時(shí)報(bào)告省農(nóng)信聯(lián)社審計(jì)處

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。

A.必須嚴(yán)格執(zhí)行浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定
B.審計(jì)工作實(shí)行回避制度,審計(jì)總隊(duì)人員原則上不參與對(duì)其所在單位的審計(jì)
C.審計(jì)總隊(duì)人員應(yīng)優(yōu)先服從審計(jì)總隊(duì)有關(guān)審計(jì)工作的安排
D.審計(jì)工作態(tài)度積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)

6.多項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對(duì)責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理,并可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰()。

A.拒絕審計(jì)檢查
B.轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄原始憑證、帳冊(cè)報(bào)表
C.打擊、報(bào)復(fù)、陷害審計(jì)人員
D.提供虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)資料

7.多項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。

A.拒絕審計(jì)檢查
B.拒絕或者拖延執(zhí)行審計(jì)結(jié)論
C.明知故犯或?qū)曳傅?br /> D.強(qiáng)迫審計(jì)人員修改審計(jì)結(jié)論,強(qiáng)迫審計(jì)人員對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題隱瞞不報(bào)

8.多項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。

A.提供虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)資料
B.妨礙審計(jì)人員正當(dāng)行使公務(wù),故意推諉、搪塞、拖延,不按規(guī)定提供必要的報(bào)表、帳冊(cè)、資料
C.應(yīng)當(dāng)自查未進(jìn)行自查,未填寫檢查問(wèn)卷或在自查報(bào)告、檢查問(wèn)卷中提供不真實(shí)的情況
D.拒絕審計(jì)人員就有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢或提供不實(shí)證明

10.多項(xiàng)選擇題下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說(shuō)法正確的有()。

A.請(qǐng)示在前,批復(fù)在后
B.批示在前,報(bào)告在后
C.重要材料在前,次要材料在后
D.匯總性材料在前,原始性材料在后

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審計(jì)事實(shí)確認(rèn)書在經(jīng)過(guò)()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號(hào)后交給被審計(jì)單位簽章確認(rèn)后及時(shí)收回。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任()。

題型:多項(xiàng)選擇題

計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)模型分()模型。

題型:多項(xiàng)選擇題

信息科技外部審計(jì)保密管理工作應(yīng)堅(jiān)持()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計(jì)對(duì)象必須按載明的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報(bào)派出審計(jì)組的機(jī)構(gòu)。()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對(duì)單位給予1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于證明類文件材料的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)證據(jù)是用以證明審計(jì)事項(xiàng)、支持審計(jì)結(jié)論、意見和建議的各種事實(shí)依據(jù),主要包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)包括()模式。

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。

題型:多項(xiàng)選擇題