A.審計實施方案,調(diào)查了解記錄,審計工作底稿和重要管理事項記錄
B.審計證據(jù)材料
C.被審計單位、被調(diào)查單位、被審計人員或者有關(guān)責(zé)任人員對審計報告的書面意見及審計組采納情況的書面說明
D.審計報告和審計決定書
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A.審計目標(biāo)是否實現(xiàn)
B.審計實施方案確定的審計事項是否完成
C.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
D.審計程序是否符合規(guī)定
E.被審計單位、被調(diào)查單位、被審計人員或者有關(guān)責(zé)任人員提出的合理意見是否采納
A.被審計(調(diào)查)單位的基本情況
B.審計(調(diào)查)發(fā)現(xiàn)的主要問題
C.審計(調(diào)查)評價意見
D.處理處罰決定及審計(調(diào)查)建議
E.被審計(調(diào)查)單位的整改情況
A.執(zhí)行審計機關(guān)作出的處理處罰決定情況
B.對審計機關(guān)要求自行糾正事項采取措施的情況
C.根據(jù)審計機關(guān)的審計建議采取措施的情況
D.對審計機關(guān)移送處理事項采取措施的情況
A.書面或者口頭詢問被審計單位內(nèi)部和外部相關(guān)人員
B.檢查有關(guān)文件、報告、內(nèi)部管理手冊、信息系統(tǒng)的技術(shù)文檔和操作手冊
C.觀察有關(guān)業(yè)務(wù)活動及其場所、設(shè)施和有關(guān)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
D.追蹤有關(guān)業(yè)務(wù)的處理過程
E.分析相關(guān)數(shù)據(jù)
A.一種取證方法獲取的審計證據(jù)可能既與某些具體審計目標(biāo)相關(guān),也與其他具體審計目標(biāo)有關(guān)
B.一種取證方法獲取的審計證據(jù)可能只與某些具體審計目標(biāo)相關(guān),而與其他具體審計目標(biāo)無關(guān)
C.針對一項具體審計目標(biāo)可以從不同來源獲取審計證據(jù)或者獲取不同形式的審計證據(jù)
D.針對一項具體審計目標(biāo)可以從相似來源獲取審計證據(jù)或者獲取類似形式的審計證據(jù)
最新試題
內(nèi)部審計的獨立性強于注冊會計師審計。
財經(jīng)法紀(jì)審計與財務(wù)大檢查相比較,其區(qū)別在于()。
()是我國國家審計的最終確立時期。
財經(jīng)法紀(jì)審計是()審計。
會計師事務(wù)所對企業(yè)年度財務(wù)報表的審計可以屬于()。
我國共頒發(fā)了()部關(guān)于加強內(nèi)部審計工作的規(guī)定。
財務(wù)大檢查的特點有()。
經(jīng)濟效益審計的審計程序具有()。
()創(chuàng)辦了我國第一家會計師事務(wù)所。
內(nèi)部審計也是()的基礎(chǔ)。