單項選擇題某公司的原材料來自幾家大的供應(yīng)商,該公司為了防止采購超出年度預(yù)算,或防止向同一供應(yīng)商采購過量,該公司應(yīng)該采取的最高效的措施是()

A.由內(nèi)部審計師定期對實際采購量與采購預(yù)算進行比例分析
B.利用計算機采購系統(tǒng),在計算機顯示庫存量較低時才進行采購
C.根據(jù)公司生產(chǎn)的需要,適時的調(diào)整采購預(yù)算,以保證采購不超出采購預(yù)算總額
D.實施系統(tǒng)控制,針對單筆交易、月度總額和年度總額施加合理的限量和限額


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1.單項選擇題因為對審計成本的考慮,內(nèi)部審計部門在取得董事會的批準(zhǔn)后對兩個項目進行風(fēng)險評估,并選擇潛在風(fēng)險最大的實施審計,關(guān)于這個項目的選擇,下列說法中正確的是()

A.金額大的項目風(fēng)險一定高于金額小的項目
B.根據(jù)兩個項目潛在的不利影響的暴露程度衡量風(fēng)險
C.項目中包含的程序復(fù)雜,項目規(guī)模大的風(fēng)險大
D.審計委員會要求審計的項目比管理層認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審計的項目優(yōu)先考慮

2.單項選擇題根據(jù)COSO 內(nèi)部控制模型,內(nèi)部控制的五個組成部分是()

A.控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控
B.控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、授權(quán)
C.控制環(huán)境、風(fēng)險管理、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控
D.控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、職責(zé)與授權(quán)、監(jiān)控

3.單項選擇題控制環(huán)境作為內(nèi)部控制的基本規(guī)則和架構(gòu),是其他內(nèi)部控制要素的基礎(chǔ),下列選項中不屬于控制環(huán)境的內(nèi)容的是()

A.員工職業(yè)道德和勝任能力
B.人力資源管理
C.董事會經(jīng)營目標(biāo)和重點
D.管理理念和管理計劃

4.單項選擇題某公司決定為公司內(nèi)的實物資產(chǎn)購買保險,那么確定保險數(shù)額的方式應(yīng)該是()

A.由購買資產(chǎn)時的購買價確定
B.由管理層決定
C.由定期的評估結(jié)果確定
D.根據(jù)行業(yè)水平的投保數(shù)額確定

最新試題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題