A.會(huì)計(jì)資料之間的核對(duì)
B.會(huì)計(jì)資料與其他資料的核對(duì)
C.有關(guān)資料記錄與實(shí)物的核對(duì)
D.資料完備性的核對(duì)
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A.未執(zhí)行審計(jì)方案、程序和方法導(dǎo)致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)
B.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)或者未如實(shí)反映
C.審計(jì)結(jié)論與事實(shí)嚴(yán)重不符
D.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力
E.未按要求執(zhí)行保密制度
F.其他有損銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利益或聲譽(yù)的行為
A.監(jiān)察部門使用復(fù)審(核)決定書的對(duì)象必須是被監(jiān)察單位或個(gè)人
B.復(fù)審決定必須是被監(jiān)察單位或個(gè)人對(duì)監(jiān)察部門作出的監(jiān)察決定不服而提出復(fù)審申請(qǐng)。如果被監(jiān)察單位或個(gè)人不是對(duì)監(jiān)察決定不服而是監(jiān)察建議提出異議,則不能使用復(fù)審決定書
C.復(fù)核決定必須是被監(jiān)察部門和人員對(duì)監(jiān)察部門作出的復(fù)審決定不服而向其上一級(jí)監(jiān)察部門提起申訴
D.復(fù)審決定書必須是作出原監(jiān)察決定的監(jiān)察部門使用。復(fù)核決定書必須是原作出復(fù)審決定監(jiān)察部門的上一級(jí)監(jiān)察部門使用
A.闡述問題的嚴(yán)重性、危害性及所造成的影響與后果
B.剖析案件帶給我們哪些思考,有什么教訓(xùn)值得汲取
C.這個(gè)案件給黨組織、黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部提出了什么告誡,指出了哪些應(yīng)當(dāng)注意的問題
D.對(duì)所發(fā)生的具有傾向性、苗頭性的問題,提出哪些具體的糾正、制止措施
E.對(duì)減少損失、挽回影響提出哪些具體要求
F.是否重申以前的有關(guān)規(guī)定
G.對(duì)所通報(bào)的問題是否要求限時(shí)報(bào)告查處結(jié)果
H.對(duì)通報(bào)所的有關(guān)組織是否提出批評(píng)或表揚(yáng)
A.審計(jì)組工作開展情況
B.審計(jì)對(duì)象的基本情況
C.審計(jì)結(jié)果
D.審計(jì)評(píng)價(jià)
E.審計(jì)建議
A.文件送達(dá)人不得少于兩人,必須將文件送達(dá)指定的收件人
B.收件人必須表明態(tài)度
C.如果收件人拒絕簽收,送達(dá)人必須在備注欄中注明
D.有特殊原因需要代簽的,代簽人必須是指定收件人的直系親屬,代簽時(shí)必須在收件人簽名處加按手印,并登記其有效的身份證件號(hào)碼
最新試題
董事會(huì)應(yīng)對(duì)具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任()
貸款利率的審計(jì)主要有()
紀(jì)檢監(jiān)察有下列行為之一的,給予記大過至開除處分()
整治銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營業(yè)務(wù)對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)規(guī)定()
審計(jì)監(jiān)察意見書的適應(yīng)范圍,適用被審計(jì)監(jiān)察單位和個(gè)人()
署實(shí)名的信訪件轉(zhuǎn)辦時(shí)必須隱去信訪人(),手寫信訪件還不能暴露筆跡,只能摘錄主要內(nèi)容,原件受理部門存檔。
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計(jì)方法有()
審計(jì)審查信貸時(shí),審查借款人有下列情形時(shí),對(duì)其進(jìn)行信貸制裁()
審計(jì)檢查中核對(duì)主要有()
貸后檢查審計(jì)要點(diǎn)是()