單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當以制度形式明確賦予內(nèi)部審計部門履行職責所必需的權(quán)限,內(nèi)部審計部門應(yīng)具有處理建議權(quán)和必要的()

A.決策權(quán)
B.知情權(quán)
C.處罰權(quán)
D.參與權(quán)


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2.單項選擇題()審計的適當性和有效性承擔最終責任。

A.董事會
B.股東大會
C.內(nèi)部審計部門
D.高級管理層

4.單項選擇題下列事故可定義為重大責任事故的是()

A.會計相關(guān)登記薄丟失
B.因服務(wù)問題引發(fā)的投訴事件
C.因經(jīng)營管理不善發(fā)生擠提事件
D.會計人員錯帳

5.單項選擇題根據(jù)綜合評價總分確定被評價機構(gòu)的內(nèi)部控制體系評價等級,應(yīng)按評分標準對被評價機構(gòu)內(nèi)部控制項目逐項計算得分,確定評價等級。其中一級的定級標準為()

A.綜合評分60-69分。被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系較差,內(nèi)部控制體系不健全或重要的內(nèi)部控制措施沒有貫徹執(zhí)行或無效,管理方面存在重大問題,業(yè)務(wù)經(jīng)營安全性差
B.綜合評分90分以上(含90分)。指被評價機構(gòu)有健全的內(nèi)部控制體系,在各個環(huán)節(jié)均能有效執(zhí)行內(nèi)部控制措施,能對所有風險進行有效識別和控制,無任何風險控制盲點,控制措施適宜,經(jīng)營效果顯著
C.綜合評分80-89分。指被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系比較健全,在各個環(huán)節(jié)能夠較好執(zhí)行內(nèi)部控制措施,能對主要風險進行識別和控制,控制措施基本適宜,經(jīng)營效果較好
D.綜合評分70-79分。指被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系一般,雖建立了大部分內(nèi)部控制,但缺乏系統(tǒng)性和連續(xù)性,在內(nèi)部控制措施執(zhí)行方面缺乏一貫的合規(guī)性,存在少量重大風險,經(jīng)營效果一般

最新試題

下列哪項屬于并表監(jiān)管的目的?()

題型:多項選擇題

各級各單位每()至少應(yīng)組織一次對轄內(nèi)員工的突發(fā)事件應(yīng)急處置演練,使員工在遇到重大災(zāi)害時能最大限度的避免傷亡和減少損失。

題型:單項選擇題

以下不屬于保證案件查處工作順利進行“四定”措施的是()

題型:單項選擇題

下列哪些機構(gòu)的人員全部屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)任職資格管理對象?()

題型:多項選擇題

每()嚴格核對重要空白憑證、質(zhì)押存單、國債憑證等表外科目分戶登記簿與控制的實物、單證、債券等是否相符。

題型:單項選擇題

監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu)對合規(guī)經(jīng)營()責任。

題型:單項選擇題

各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分工情況,每()至少到基層單位帶隊檢查一次,了解基層工作實際,檢查風險隱患并督促整改。

題型:單項選擇題

投訴電話的張貼和舉報箱的設(shè)立要在每個營業(yè)網(wǎng)點的顯著位置,電話要()小時專人值守,信箱鑰匙要有專人掌管。

題型:單項選擇題

以下不屬于在辦理時非實地查詢查詢內(nèi)容的是()

題型:單項選擇題

農(nóng)村信用社合規(guī)部門(崗位)人員應(yīng)行使()權(quán)。

題型:單項選擇題