判斷題因為管理層表示他們將處理某非法活動,所以某內(nèi)部審計師沒有將與此相關的重大發(fā)現(xiàn)向董事會報告。
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最新試題
內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
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審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題
審計部負責全行審計制度的制定。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題