判斷題審計準則是出于審計自身的需要和社會公眾的要求而產(chǎn)生和發(fā)展的。

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其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務,可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關規(guī)定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。

題型:判斷題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。

題型:判斷題