A.各級(jí)行憑證管理人員應(yīng)每旬查庫(kù)一次,憑證調(diào)撥系統(tǒng)操作已上收至市分行的,支行應(yīng)指定專人每旬查庫(kù)一次。
B.查庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循實(shí)物碰賬面的原則,即先清點(diǎn)實(shí)物,將實(shí)物數(shù)量和起止號(hào)碼與相關(guān)登記簿核對(duì)。
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每日對(duì)機(jī)構(gòu)內(nèi)的所有重要單證進(jìn)行一次全面核查。
D.檢查人員應(yīng)將檢查結(jié)果詳細(xì)記錄《重要單證查庫(kù)登記簿》。
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A.請(qǐng)領(lǐng)單(加蓋預(yù)留印鑒)
B.身份證明(加蓋預(yù)留印鑒)
C.身份證原件
D.身份證復(fù)印件
A.有價(jià)單證
B.特種存單
C.個(gè)人存款證明書
D.通知存款存單
A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到單位銷戶時(shí)交回的剩余重要單證
B.已兌付的債券
C.存在印刷質(zhì)量問(wèn)題而不能使用的重要空白憑證
D.改版作廢的重要單證
A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到單位銷戶時(shí)交回的剩余重要單證
B.發(fā)售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有缺陷債券
C.因營(yíng)業(yè)員填寫(打?。╁e(cuò)誤或被污染等需要作廢的憑證
D.改版作廢的重要單證
A.由憑證保管人員按當(dāng)日庫(kù)存數(shù)量詳細(xì)填列交接登記簿,直接交與接交人員并在交接登記簿上簽章,完成憑證交接手續(xù)。
B.交接登記簿妥善保管,以備查考。
C.有價(jià)單證的交接應(yīng)遵循金庫(kù)交接規(guī)定辦理。
D.如遇特殊情況,重要單證保管人員可先行離崗,后補(bǔ)辦交接手續(xù)。
A.單人分管
B.雙人分管
C.垂直交接
D.橫向交接
A.金融債券
B.取款通知單
C.定期特種存單
D.網(wǎng)匯通卡
A.請(qǐng)領(lǐng)
B.保管
C.使用
D.銷毀
A.重要單證應(yīng)按號(hào)碼順序發(fā)售和簽發(fā),不得跳號(hào),可跨年度使用。
B.嚴(yán)禁將重要單證在柜臺(tái)上隨意放置,重要單證要入保險(xiǎn)柜(庫(kù))保管。重要單證不得帶出營(yíng)業(yè)柜臺(tái)簽發(fā),非柜臺(tái)經(jīng)辦人員,可領(lǐng)用重要單證。
C.重要單證可事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或經(jīng)辦人名章。禁止虛開重要單證。
D.對(duì)外發(fā)售重要單證應(yīng)驗(yàn)證客戶身份,并根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量適量發(fā)售,發(fā)售時(shí)須由客戶簽收確認(rèn),嚴(yán)禁銀行員工代客戶購(gòu)買、簽收、保管、使用重要單證。
A.假幣戳記
B.單位公章
C.本票專用章
D.業(yè)務(wù)專用章
最新試題
業(yè)務(wù)專用印章保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求,做到分工合理,職責(zé)明確,確保“印、押、證”三分管,不相容崗位分離。
“0”號(hào)業(yè)務(wù)專用章是網(wǎng)點(diǎn)專門用于加蓋業(yè)務(wù)報(bào)表、繳撥款單等內(nèi)部單據(jù)及縣級(jí)支行放貸用
重要空白憑證應(yīng)嚴(yán)格簽發(fā)、打印管理,并根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行重打、補(bǔ)打。
為提高銀行對(duì)外服務(wù)質(zhì)量,重要單證可由客戶經(jīng)理辦理領(lǐng)用手續(xù)后帶出營(yíng)業(yè)柜臺(tái)進(jìn)行簽發(fā)。
業(yè)務(wù)用個(gè)人名章必須本人使用,不得交他人使用。
“假幣”戳記由總行設(shè)計(jì)管理。
業(yè)務(wù)用個(gè)人名章按人員配備
同一機(jī)構(gòu)刻制多枚同一種類業(yè)務(wù)專用印章的須順序編列號(hào)碼,并應(yīng)嚴(yán)格每枚印章的用途和保管、使用崗位職責(zé),以落實(shí)責(zé)任
保管使用登記簿”保管25年。
郵儲(chǔ)銀行總行設(shè)計(jì)管理的業(yè)務(wù)戳記:“假幣”戳記。