單項選擇題標志著適應我國實際情況、融合國際先進經驗的中國企業(yè)內部控制規(guī)范體系基本建成的是:()。

A.《商業(yè)銀行內部控制指引》的頒布實施
B.《獨立審計準則第9號——內部控制和審計風險》的頒布實施
C.《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》的頒布實施
D.《內部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》等7項內部會計控制規(guī)范的頒布實施


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1.單項選擇題2013年,COSO委員會再次更新內控框架,關于新框架表述錯誤的是:()。

A.新框架并沒有改變1992年舊框架關于內部控制的基本概念和核心內容
B.新框架對舊框架的原則、目標等概念和指引進行了更新和改進
C.新框架反映了近年來企業(yè)經營環(huán)境的演變、監(jiān)管機構的要求和其他利益相關者的期望
D.新框架相比舊框架的五要素,提出了八要素

2.單項選擇題我國首次將內部控制結構劃分為控制環(huán)境、會計系統(tǒng)和控制程序三個要素的是:()。

A.1986年頒布的《會計基礎工作規(guī)范》
B.1996年頒布的《獨立審計準則第9號——內部控制和審計風險》
C.1999年修訂的《會計法》
D.2001年頒布的《內部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》

3.單項選擇題定期對固定資產進行盤點并與賬目進行核對,屬于內部控制五要素中的:()。

A.內部環(huán)境
B.信息與溝通
C.控制活動
D.內部監(jiān)督

4.單項選擇題農業(yè)銀行近年來開展的案件風險排查屬于內部控制五要素中的:()。

A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.內部監(jiān)督

5.單項選擇題治理結構屬于內部控制五要素中的:()。

A.控制活動
B.風險評估
C.內部環(huán)境
D.內部監(jiān)督

最新試題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題

內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術,對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

職監(jiān)督是指商業(yè)銀行各級機構職能部門按照職責分工,對下級對口部門相關經營管理活動進行監(jiān)測、檢查、督導和糾偏的管理行為。

題型:判斷題

農業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題