A.整改意見書
B.整改通知書
C.檢查意見書
D.事實確認書
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你可能感興趣的試題
A.可自行組織
B.應(yīng)報上級機構(gòu)對口部門備案后
C.應(yīng)報內(nèi)控合規(guī)部門備案后
D.應(yīng)與內(nèi)控合規(guī)部門協(xié)商一致后
A.5
B.10
C.15
D.20
A.中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行規(guī)定
B.中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則
C.中國農(nóng)業(yè)銀行嚴格禁止員工行為的若干規(guī)定
D.中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法
A.制訂年度現(xiàn)場檢查計劃
B.定期、不定期地對職能部門盡職監(jiān)督履職情況進行監(jiān)督檢查
C.適時對被查機構(gòu)、部門進行跟蹤抽查,核實整改情況
D.確定職能部門盡職監(jiān)督工作的具體職責
A.監(jiān)督下級機構(gòu)對口部門盡職監(jiān)督職責的履行
B.對盡職監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的有關(guān)責任人員進行經(jīng)濟處理
C.培育本條線內(nèi)控合規(guī)文化
D.落實內(nèi)外部各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題的整改
最新試題
各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。
合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。
就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內(nèi)容之一。
項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項目管理組成員。
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。