單項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中審計(jì)范圍不用書(shū)面明確()。

A.時(shí)間范圍
B.人員范圍
C.機(jī)構(gòu)范圍
D.業(yè)務(wù)范圍


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1.單項(xiàng)選擇題責(zé)任審計(jì)報(bào)告封面對(duì)于延伸審計(jì)前任職務(wù)的情況,表述為()。

A.原職務(wù)
B.現(xiàn)任職務(wù)
C.原職務(wù)和現(xiàn)職務(wù)
D.原職務(wù)或現(xiàn)職務(wù)

2.單項(xiàng)選擇題責(zé)任審計(jì)報(bào)告封面對(duì)于審計(jì)時(shí)已經(jīng)到擬提拔崗位工作的,表述為()。

A.原職務(wù)
B.現(xiàn)任職務(wù)
C.原職務(wù)和現(xiàn)職務(wù)
D.原職務(wù)或現(xiàn)職務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的是()。

A.非常好地履行了職責(zé)
B.較好地履行了職責(zé)
C.基本履行了職責(zé)
D.未能履行職責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)控管理情況評(píng)價(jià)結(jié)果的是()。

A.內(nèi)控管理健全有效
B.內(nèi)控管理較為健全
C.內(nèi)控管理部分存在缺陷
D.內(nèi)控管理不健全

5.單項(xiàng)選擇題以下不屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)個(gè)人決策事項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果的是()。

A.具有很強(qiáng)的決策能力
B.具有較強(qiáng)的決策能力
C.具有良好的決策能力
D.具有決策能力

最新試題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書(shū),并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改督辦,實(shí)行“誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)督辦”原則。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報(bào)告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類(lèi)。

題型:判斷題

職能部門(mén)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢(xún)問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問(wèn)題的整改。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)通過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)監(jiān)控分析系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

題型:判斷題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長(zhǎng)、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

項(xiàng)目管理組組長(zhǎng)由項(xiàng)目主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任,成員由項(xiàng)目主辦部門(mén)業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會(huì)抽調(diào)協(xié)辦部門(mén)業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。

題型:判斷題