A.信貸管理部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風(fēng)險管理部門
D.運(yùn)營管理部門
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A.整改督辦部門負(fù)責(zé)人
B.整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人
C.整改督辦單位負(fù)責(zé)人
D.整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.風(fēng)險管理部門
C.業(yè)務(wù)主管部門
D.審計部門
A.整改督辦部門負(fù)責(zé)人
B.整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人
C.整改督辦單位負(fù)責(zé)人
D.整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人
A.整改督辦部門負(fù)責(zé)人
B.整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人
C.整改督辦單位負(fù)責(zé)人
D.整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人
A.整改督辦部門
B.整改牽頭部門
C.整改督辦單位
D.整改責(zé)任單位
最新試題
合規(guī)風(fēng)險識別是合規(guī)風(fēng)險管理的第一個階段,是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析,也是整個合規(guī)風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
根據(jù)《關(guān)于做好合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分析評估本業(yè)務(wù)條線合規(guī)風(fēng)險狀況,收集合規(guī)風(fēng)險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。