單項選擇題在檢查實施階段,()可對本組檢查人員分工進行調(diào)整。

A.立項人
B.檢查組長
C.主查
D.任意檢查人員


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1.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,開展現(xiàn)場檢查前,由()立項并上傳檢查方案等立項文檔。

A.計劃審核員
B.項目主辦部門管理員
C.檢查組長
D.系統(tǒng)管理員

2.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,完整的檢查流程是()。

A.檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
B.檢查計劃→檢查立項→檢查準備→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
C.檢查計劃→檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
D.檢查計劃→檢查實施→檢查收工→項目評價

3.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,對已實施完成的檢查計劃,()要通過“檢查計劃終止”功能進行“結(jié)束”操作。

A.本級內(nèi)控合規(guī)部門
B.檢查計劃主辦部門
C.檢查組長
D.本級系統(tǒng)管理員

5.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,制度管理員可通過()功能查看評價信息,為制度后續(xù)維護與動態(tài)更新提供支持。

A.內(nèi)規(guī)制度查看
B.內(nèi)規(guī)制度分析
C.內(nèi)規(guī)制度評價
D.內(nèi)規(guī)制度維護

6.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,外規(guī)及合規(guī)手冊由()負責維護。

A.總行
B.一級分行及以上
C.二級分行及以上
D.支行及以上

8.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()能查看和下載內(nèi)外規(guī)。

A.所有用戶
B.授權(quán)用戶
C.制度管理員
D.系統(tǒng)管理員

10.單項選擇題內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)的登錄地址是()。

A.http://lams.abc
B.http://iccs.abc
C.http://cms.abc
D.http://web.abc

最新試題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

內(nèi)部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題

查驗證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進行審查,現(xiàn)場查驗相關(guān)業(yè)務實際運行狀況的過程。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題