多項(xiàng)選擇題一級(jí)分行內(nèi)控評(píng)價(jià)測(cè)試模板內(nèi)部環(huán)境中員工行為管理評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)設(shè)置以下評(píng)價(jià)點(diǎn)()。

A.員工遵守法紀(jì),具有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)
B.建立并嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制
C.加強(qiáng)勞動(dòng)合同及各項(xiàng)基金管理
D.扎實(shí)組織開展培訓(xùn)工作


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1.多項(xiàng)選擇題針對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題,下面描述正確的是()

A.內(nèi)控管理部門將問題交下級(jí)相關(guān)部門,由條線督促整改
B.內(nèi)控管理部門針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見
C.內(nèi)控管理部門督促、指導(dǎo)、跟蹤被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及時(shí)整改并加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制
D.內(nèi)控管理部門對(duì)違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)按有關(guān)規(guī)定處理

3.多項(xiàng)選擇題在農(nóng)業(yè)銀行一級(jí)分行內(nèi)部控制測(cè)試模板中,權(quán)重占比低于30%的有()。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.信息與溝通
D.內(nèi)部監(jiān)督

5.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)“四類行”標(biāo)準(zhǔn)描述正確的是()。

A.綜合評(píng)分60分以上70分以下
B.內(nèi)部控制體系存在較多缺陷
C.內(nèi)部控制效果較差
D.已發(fā)生了性質(zhì)較嚴(yán)重的案件

6.多項(xiàng)選擇題內(nèi)控評(píng)價(jià)的測(cè)試模板包括()等要素

A.評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)、控制要點(diǎn)
B.標(biāo)準(zhǔn)分值、評(píng)價(jià)提示
C.設(shè)計(jì)與運(yùn)行測(cè)試記錄、設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性測(cè)試結(jié)論
D.問題描述、嚴(yán)重程度、補(bǔ)償性控制和總體結(jié)論

7.多項(xiàng)選擇題在內(nèi)控評(píng)價(jià)計(jì)分過程中,對(duì)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)方面存在的缺陷和問題,可以根據(jù)()等因素進(jìn)行定性評(píng)級(jí)。

A.被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否充分
B.相關(guān)制度措施和補(bǔ)救措施是否完善和適宜
C.補(bǔ)救措施的效果是否明顯
D.是否對(duì)外披露

8.多項(xiàng)選擇題內(nèi)控評(píng)價(jià)非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試依據(jù)是()。

A.以前年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)利用的成果
B.收集的內(nèi)外部監(jiān)管檢查資料和相關(guān)數(shù)據(jù)資料
C.利用信息系統(tǒng)等非現(xiàn)場(chǎng)手段從各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中提取的風(fēng)險(xiǎn)線索
D.對(duì)于被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)問題并完成整改的,不作為非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試依據(jù)

9.多項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序包括()方面。

A.評(píng)價(jià)準(zhǔn)備
B.非現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
C.評(píng)價(jià)計(jì)分與等級(jí)評(píng)定
D.匯總報(bào)告與問題整改、評(píng)價(jià)結(jié)果利用

10.多項(xiàng)選擇題以下對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)“五類行”標(biāo)準(zhǔn)描述正確的是:()

A.綜合評(píng)分60分以上70分以下
B.已發(fā)生了數(shù)量較多或性質(zhì)比較嚴(yán)重的案件
C.已發(fā)生了數(shù)量較多或性質(zhì)比較嚴(yán)重的責(zé)任事故
D.內(nèi)部控制體系存在嚴(yán)重的漏洞和缺陷

最新試題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段,是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析,也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險(xiǎn)排查不屬于對(duì)條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

職能部門對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

題型:判斷題

就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)無法量化評(píng)估。

題型:判斷題