多項選擇題開展檢查工作進行抽樣時可關(guān)注的人員包括()。

A.與客戶有大額資金往來的人員
B.屢查屢犯或拒絕對已發(fā)現(xiàn)問題進行整改的人員
C.參與民間融資或為他人融資提供擔保的人員
D.長期沒有進行崗位輪換的人員


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1.多項選擇題開展檢查工作進行抽樣時可關(guān)注的關(guān)鍵崗位包括()。

A.各級行財會和出納人員
B.基層營業(yè)機構(gòu)主要負責人
C.擁有資產(chǎn)處置、采購、費用審批、信貸審批、招投標權(quán)限的人員
D.各級行行長、副行長及其他班子成員

2.多項選擇題開展檢查工作進行業(yè)務抽樣時可關(guān)注()。

A.外部監(jiān)管部門重點關(guān)注的業(yè)務
B.一定時期內(nèi)重點推進,政策調(diào)整變化較大的業(yè)務
C.新發(fā)生不良或風險的業(yè)務
D.信訪舉報反映的存在不正常情況的業(yè)務

3.多項選擇題開展檢查工作進行機構(gòu)抽樣時可關(guān)注()。

A.新開辦的分支機構(gòu)
B.特色業(yè)務分支機構(gòu)
C.屢查屢犯或整改率低的分支機構(gòu)
D.長期未接受全面檢查的分支機構(gòu)

5.多項選擇題屬于檢查內(nèi)容“合規(guī)性”的選項包括()

A.執(zhí)行農(nóng)業(yè)銀行各項規(guī)章制度的情況
B.各項財務預算、績效管理的執(zhí)行情況和效果
C.貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、金融方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章情況
D.符合行業(yè)標準和慣例的情況

6.多項選擇題具有以下情節(jié)的檢查機構(gòu)和檢查人員應當追究責任()

A.對檢查發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報或者未如實反映
B.未按要求執(zhí)行檢查保密制度
C.檢查結(jié)論與事實嚴重不符
D.未按方案要求履行全部檢查程序?qū)е聡乐睾蠊?/p>

7.多項選擇題以下檢查流程不強制要求實施的有()。

A.組織進點會談
B.檢查人員培訓
C.檢查前分析
D.發(fā)送整改通知書

8.多項選擇題項目主辦部門應當充分利用檢查成果,擴大檢查效應,提升檢查價值。以下屬于檢查成果利用的有()。

A.將檢查發(fā)現(xiàn)的問題移交相關(guān)部門
B.發(fā)送風險提示
C.提出管理建議
D.編撰案例,開展宣傳教育

9.多項選擇題一級分行內(nèi)控評價測試模板內(nèi)部環(huán)境中員工行為管理評價環(huán)節(jié)設(shè)置以下評價點()。

A.員工遵守法紀,具有較強的合規(guī)意識
B.建立并嚴格執(zhí)行責任追究制
C.加強勞動合同及各項基金管理
D.扎實組織開展培訓工作

10.多項選擇題針對內(nèi)控評價發(fā)現(xiàn)問題,下面描述正確的是()

A.內(nèi)控管理部門將問題交下級相關(guān)部門,由條線督促整改
B.內(nèi)控管理部門針對發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見
C.內(nèi)控管理部門督促、指導、跟蹤被評價機構(gòu)及時整改并加強和完善內(nèi)部控制
D.內(nèi)控管理部門對違規(guī)違紀事項按有關(guān)規(guī)定處理

最新試題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題