多項(xiàng)選擇題整改計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面()。

A.問題成因分析
B.明確、詳實(shí)、可行的整改措施和實(shí)施步驟
C.明確具體的整改責(zé)任人
D.明確的完成時(shí)限


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則,具體包括:()。

A.上級(jí)行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題,整改責(zé)任在下級(jí)行的,由監(jiān)督檢查部門按照先縱后橫的順序?qū)訉佣睫k
B.下級(jí)行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題需要上級(jí)行整改的,由監(jiān)督檢查部門會(huì)同內(nèi)控合規(guī)部門逐級(jí)上報(bào),直至問題原因所在行,其對(duì)應(yīng)主管部門為整改督辦部門
C.職能部門開展盡職監(jiān)督時(shí),可以既是整改責(zé)任部門又是整改督辦部門
D.審計(jì)局(分局)審計(jì)項(xiàng)目可移送內(nèi)控合規(guī)部門督辦

3.多項(xiàng)選擇題組織保障類問題包括()。

A.激勵(lì)約束機(jī)制不健全,權(quán)責(zé)利不相適應(yīng)導(dǎo)致的問題
B.隊(duì)伍建設(shè)不到位,缺乏對(duì)員工行為有效管控導(dǎo)致的問題
C.內(nèi)設(shè)組織設(shè)置不合理,出現(xiàn)職能交叉或職能缺失、管理不到位導(dǎo)致的問題
D.信息系統(tǒng)存在漏洞導(dǎo)致的問題

4.多項(xiàng)選擇題制度流程類問題包括()。

A.規(guī)章制度不符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要導(dǎo)致的問題
B.某項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有相應(yīng)的規(guī)章制度規(guī)定導(dǎo)致的問題
C.規(guī)章制度之間存在沖突導(dǎo)致的問題
D.規(guī)章制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程不合理導(dǎo)致的問題

5.多項(xiàng)選擇題非違規(guī)類問題,是指除違規(guī)行為外的行為,一般表現(xiàn)為影響()等問題。

A.農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)安全
B.財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整
C.經(jīng)營管理效率效果提升
D.發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)

6.多項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)論書內(nèi)容包括()。

A.審計(jì)范圍
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題
C.審計(jì)評(píng)價(jià)
D.被審計(jì)人意見

7.多項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告的報(bào)告聲明一般應(yīng)包括()等內(nèi)容。

A.被審計(jì)人基本情況
B.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告的形成基礎(chǔ)
C.審計(jì)單位與被審計(jì)單位的管理責(zé)任
D.報(bào)告權(quán)屬與保密

9.多項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一般按管理權(quán)限可將被審計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任劃分為()。

A.直接責(zé)任
B.間接責(zé)任
C.主管責(zé)任
D.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

10.多項(xiàng)選擇題經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目評(píng)審表包括()。

A.確定審計(jì)方式
B.明確審計(jì)重點(diǎn)
C.配備審計(jì)資源
D.指定審計(jì)組成員

最新試題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。

題型:判斷題

在對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候,可以從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失兩個(gè)維度進(jìn)行分析。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時(shí)通報(bào)檢查情況,是風(fēng)險(xiǎn)性檢查內(nèi)容之一。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

題型:判斷題

各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對(duì)本級(jí)行檢查計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題