A.成本會計(jì)控制制度
B.管理會計(jì)控制制度
C.預(yù)算會計(jì)控制制度
D.實(shí)地盤存制度
E.永續(xù)盤存制度
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A.大額項(xiàng)目
B.賬齡較長項(xiàng)目
C.關(guān)聯(lián)方項(xiàng)目
D.非正常項(xiàng)目
E.賬齡較短項(xiàng)目
A.外埠存款
B.銀行匯票存款
C.銀行本票存款
D.信用卡存款
E.信用證保證金存款
A.合理性審查
B.健全性調(diào)查
C.完善性調(diào)查
D.符合性測試
E.有效性評價(jià)
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.控制風(fēng)險(xiǎn)
D.評估風(fēng)險(xiǎn)
E.檢查風(fēng)險(xiǎn)
A.現(xiàn)金
B.有價(jià)證券
C.存貨
D.固定資產(chǎn)
E.低值易耗品
最新試題
在償付應(yīng)付賬款之前應(yīng)審查的單據(jù)包括()。
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
注冊會計(jì)師在對銀行存款做控制測試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
審計(jì)人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
簡述應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)。
審計(jì)人員成對其出具的審計(jì)報(bào)告的下列哪些項(xiàng)目負(fù)責(zé)?()
費(fèi)用的審查主要包括()。
簡述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
對庫存物資的抽查盤點(diǎn),應(yīng)作好盤點(diǎn)記錄,由何人在盤點(diǎn)記錄上簽章后作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
簡述企業(yè)利潤審計(jì)的目標(biāo)。