A.重新評(píng)價(jià)客戶應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制制度
B.按客戶提供的地址去直接詢問
C.復(fù)核所審年度的應(yīng)收賬款
D.審查銷貨業(yè)務(wù)的有關(guān)合同、訂貨單、發(fā)票副本、貨運(yùn)文件等資料
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A.應(yīng)收賬款
B.應(yīng)付賬款
C.預(yù)收賬款
D.預(yù)付賬款
A.協(xié)議價(jià)
B.合同價(jià)
C.計(jì)劃價(jià)
D.最近同類存貨的購(gòu)買價(jià)
A.在信用期內(nèi)的款項(xiàng)
B.賬齡在1年以上的款項(xiàng)
C.賬齡在2年期以上的款項(xiàng)
D.未在信用期以內(nèi)的款項(xiàng)
A.審計(jì)人員
B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
C.被審計(jì)單位
D.財(cái)政部門
A.不必提及變更后一致性問題
B.應(yīng)提及前期調(diào)整事項(xiàng)
C.應(yīng)附加解釋說(shuō)明這一變更
D.包括變更的正當(dāng)理由以及該變更對(duì)審計(jì)報(bào)告中將收益的影響
最新試題
簡(jiǎn)述企業(yè)費(fèi)用審計(jì)的目標(biāo)。
在償付應(yīng)付賬款之前應(yīng)審查的單據(jù)包括()。
審計(jì)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
對(duì)開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)注意的事項(xiàng)是()。
審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評(píng)價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書面文件?()
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
審計(jì)人員成對(duì)其出具的審計(jì)報(bào)告的下列哪些項(xiàng)目負(fù)責(zé)?()
庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表必須由誰(shuí)簽名蓋章后才能作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
簡(jiǎn)述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。