A.保險公司未按照保險公司董事及高級管理人員審計管理辦法規(guī)定的范圍、時限和要求,對保險公司董事及高級管理人員進(jìn)行審計,并向中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)提交審計報告
B.保險公司向中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報送的審計報告及相關(guān)材料存在虛假陳述,或者故意隱瞞或遺漏審計發(fā)現(xiàn)問題
C.中國保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)在任職資格審查時,要求被審查高管人員的原任職保險公司提交離任審計報告,原任職保險公司未按期提交或提交虛假報告
D.審計人員在審計過程中,因故意或重大過失,導(dǎo)致審計對象的重大責(zé)任未被發(fā)現(xiàn),或者故意隱瞞審計發(fā)現(xiàn)的問題
E.審計對象及其所在保險機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙審計,或者轉(zhuǎn)移、隱匿、偽造、毀棄審計所需的資料或者證明材料,或者打擊報復(fù)審計工作人員、檢舉人、證明人或者資料提供人
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A.直接實施違反國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及保險公司內(nèi)部管理規(guī)定行為的
B.強令、指使、授意、縱容、包庇下屬人員實施上述行為的
C.失職、瀆職的
D.其他直接違法違規(guī)行為
A.有效性
B.真實性
C.合法性
D.客觀性
A.任前審計
B.任中審計
C.離任審計
D.專項審計
A.審計依據(jù)、審計對象及其職責(zé)范圍、審計人員
B.審計的范圍、內(nèi)容、方法
C.審計結(jié)果,主要指審計發(fā)現(xiàn)的問題及責(zé)任界定
D.審計對象的反饋意見
A.經(jīng)營成果真實性
B.經(jīng)營行為合規(guī)性
C.內(nèi)部控制有效性
D.經(jīng)營方法合理性
最新試題
對保險公司董事長、總經(jīng)理和審計責(zé)任人進(jìn)行審計,應(yīng)當(dāng)聘請外部審計機(jī)構(gòu)實施。
保險機(jī)構(gòu)臨時負(fù)責(zé)人臨時負(fù)責(zé)時間不得超過()。
對保險集團(tuán)公司下屬保險子公司和保險資產(chǎn)管理公司董事長和總經(jīng)理進(jìn)行審計的,可以由其集團(tuán)公司審計部門組織實施。
受聘進(jìn)行保險公司董事及高級管理人員審計的外部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備以下條件:()。
未實行審計集中制的保險公司,應(yīng)當(dāng)按照下審一級的原則確定具體審計機(jī)構(gòu)和人員。
聘用外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計的,可適當(dāng)延長審計時間,但最長不得超過()。
保險公司總公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后()內(nèi)向中國保監(jiān)會報送中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表,其總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該報表上簽字,并對該報表內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。
中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)在董事及高級管理人員任職資格審查時,可以要求其原任職保險公司提交最近任職崗位的離任報告,但不能參考其過往任職期間審計報告的審計結(jié)論。
對保險公司董事及高級管理人員進(jìn)行審計時,其他審計項目已經(jīng)審計過的內(nèi)容,原則上可以借鑒其審計結(jié)論,不再重復(fù)審計,但有線索表明原有審計工作可能存在瑕疵的除外。
保險公司董事及高級管理人員審計內(nèi)容主要包括審計對象在特定期間及職權(quán)范圍內(nèi)對以下事項所承擔(dān)的責(zé)任:()。