單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)要求,銀行應(yīng)當(dāng)委托具有()、專業(yè)勝任能力和聲譽(yù)良好的外審機(jī)構(gòu)從事審計(jì)業(yè)務(wù)。

A.公平性
B.獨(dú)立性
C.審慎性
D.制衡性


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1.單項(xiàng)選擇題()被認(rèn)為是現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的開始。

A.1935年
B.1941年
C.1949年
D.1945年

4.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)對(duì)未適當(dāng)履行監(jiān)督檢查和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)職責(zé)承擔(dān)直接責(zé)任的是()。

A.董事會(huì)、高級(jí)管理層
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)控管理職能部門
D.董事會(huì)、內(nèi)部審計(jì)部門

最新試題

1992年美國(guó)全國(guó)反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)下屬的發(fā)起人委員會(huì)發(fā)布《內(nèi)部控制一整體框架》,文件明確了內(nèi)部控制的三大目標(biāo),包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()被認(rèn)為是現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的開始。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自()開始施行的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第1101號(hào)——內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》明確了內(nèi)部審計(jì)的一般準(zhǔn)則。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分有效的內(nèi)部控制體系.保證商業(yè)銀行在法律和政策框架內(nèi)審慎經(jīng)營(yíng)。

題型:判斷題

()應(yīng)當(dāng)對(duì)未執(zhí)行相關(guān)制度、流程,未適當(dāng)履行檢查職責(zé),未及時(shí)落實(shí)整改承擔(dān)直接責(zé)任。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)估外審機(jī)構(gòu)存在下列()情況.商業(yè)銀行不宜委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)商業(yè)銀行全體董事過半數(shù)通過,而對(duì)()應(yīng)當(dāng)由董事2/3以上董事通過方可有效。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制的四個(gè)控制目標(biāo)中,內(nèi)部控制的基礎(chǔ)目標(biāo)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行的公司治理具有特殊性,具體表現(xiàn)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)由商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后.提交董事會(huì)批準(zhǔn),并在批準(zhǔn)后()內(nèi)報(bào)告監(jiān)事會(huì)以及銀監(jiān)會(huì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題