多項(xiàng)選擇題甲公司是一家智能手機(jī)研發(fā)企業(yè),近日通過社會招聘引進(jìn)了海歸博士王某從事智能手機(jī)核心技術(shù)的研發(fā)和攻關(guān),根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號一研究與開發(fā)》的有關(guān)要求,甲公司在與王某簽訂勞動合同時(shí),應(yīng)特別約定()。

A.研究成果歸屬
B.離職條件
C.離職后保密義務(wù)
D.離職后競業(yè)限制年限及違約責(zé)任


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1.多項(xiàng)選擇題甲白酒生產(chǎn)企業(yè)近期頻頻開展對地方小酒廠的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號~發(fā)展戰(zhàn)略》,下列屬于甲公司應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.過度擴(kuò)張,脫離了甲公司的實(shí)際管控能力
B.收購后沒有有效進(jìn)行文化整合,發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施不到位
C.偏離主業(yè),導(dǎo)致企業(yè)資源分散,難以形成自身核心能力
D.治理結(jié)構(gòu)形同虛設(shè),缺乏科學(xué)決策能力

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)要求說法中正確的有()。

A.會計(jì)師事務(wù)所及其簽字的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對發(fā)布的內(nèi)部控制審計(jì)意見負(fù)責(zé)
B.為企業(yè)內(nèi)部控制提供評價(jià)服務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所,可同時(shí)為其提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)
C.上市公司和非上市大中型企業(yè)聘請符合資格的會計(jì)師事務(wù)所,對企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告
D.上市公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格

3.多項(xiàng)選擇題下列企業(yè)采購活動中,符合內(nèi)部控制基本規(guī)范的有()。

A.甲公司采購部經(jīng)理預(yù)測原材料價(jià)格已探底,大宗購買囤積,但原材料價(jià)格繼續(xù)走低
B.乙公司生產(chǎn)部門經(jīng)理可直接發(fā)起對外請購
C.丙公司僅向經(jīng)批準(zhǔn)的列表中供應(yīng)商進(jìn)行采購
D.丁公司向德國公司進(jìn)口先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,技術(shù)人員也隨采購人員一同前往

4.多項(xiàng)選擇題甲公司管理層為了改進(jìn)完善內(nèi)部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責(zé)、崗位設(shè)置的合理性。下列各項(xiàng)中,屬于不相容職務(wù)的情形有()。

A.財(cái)務(wù)部主任同時(shí)擔(dān)任采購部的審批主管
B.記錄存貨明細(xì)賬的會計(jì)人員同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的實(shí)物管理
C.行政部經(jīng)理兼任工會主席
D.采購員同時(shí)負(fù)責(zé)供應(yīng)商確定和采購物資詢價(jià)

最新試題

美捷商務(wù)連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項(xiàng)中,與美捷商務(wù)連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)內(nèi)部控制缺陷中的運(yùn)行缺陷類別包括下列哪些?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列屬于銷售業(yè)務(wù)需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

隨著全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識的加強(qiáng),甲公司的股東要求管理層建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),對可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件,制定應(yīng)急方案.明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程、程序和政策,確保重大風(fēng)險(xiǎn)事件得到及時(shí)、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內(nèi)部控制要素是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲公司在董事會下設(shè)立了審計(jì)委員會,審計(jì)委員會負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實(shí)施及內(nèi)控自我評價(jià)等。下列選項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號一財(cái)務(wù)報(bào)告》規(guī)定的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

甲公司管理層為了改進(jìn)完善內(nèi)部控制,正在重新檢查公司現(xiàn)有的職責(zé)、崗位設(shè)置的合理性。下列各項(xiàng)中,屬于不相容職務(wù)的情形有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于審計(jì)委員會在內(nèi)部控制中的作用說法中,表述正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,以下屬于企業(yè)內(nèi)部信息傳遞需關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于獨(dú)立董事的說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題