問答題某超市連鎖收貨操作流程如下: 廠家持“定貨單”及“廠家送貨單”送貨,庫管科檢查來貨。如果來貨相符,庫管科做收貨確認,(包括:在“定貨單”之“點核數(shù)量”欄手工填寫收貨數(shù)量;在電腦中提出“定貨單”,在“點核數(shù)量”欄輸入收貨數(shù)量;在“收貨日報表”上記錄該收貨;在“定貨單”、“廠家送貨單”上加蓋庫管科公章),然后庫管科打印商品條碼,收送貨組與賣場辦理移交手續(xù),賣場收貨人在“定貨單”上簽名蓋章,日末,庫管科將單據(jù)匯總,連同“收貨日報表”分別送賣場、財會,并自留一份,第二天電腦科打印“驗收進貨單”,分送賣場、采購、財會。 如果來貨不符,通知負責該次定貨之采購主任,采購主任填寫“定貨修正單”,報采購部主管簽名同意,“定貨修正單”交庫管科,庫管科從電腦中提出原“定貨單”,按“定貨修正單”內(nèi)容進行修改,將修改后之新“定貨單”打?。ㄒ皇饺荩?,和原“定貨單”連在一起,最后進行上述來貨相符后的工作。畫出該系統(tǒng)主要處理、數(shù)據(jù)存儲或外部實體的數(shù)據(jù)字典(至少三個處理或數(shù)據(jù)存儲或外部實體)

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題