A.內(nèi)審機構管理的適當性和有效性
B.內(nèi)審機構管理的適當性和充分性
C.內(nèi)審機構管理的有效性和相關性
D.內(nèi)審機構管理的充分性和相關性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.獎懲制度
B.薪酬制度
C.財務預算
D.財務計劃
A.內(nèi)部審計質量檢查
B.內(nèi)部審計質量外部評估
C.內(nèi)部審計質量考核
D.外部審計
A.組織風險
B.內(nèi)部控制
C.組織業(yè)務
D.組織目標
A.接受授權、聘用承辦或參與內(nèi)部審計業(yè)務
B.接受委托、指派承辦或參與內(nèi)部審計業(yè)務
C.接受委托、聘用承辦或參與內(nèi)部審計業(yè)務
D.接受委托、聘任承辦或參與內(nèi)部審計業(yè)務
A.審查和評價活動
B.監(jiān)督和評價活動
C.確認和咨詢活動
D.保證和評價活動
最新試題
審計機關在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
重要管理事項記錄應當記載與審計項目相關并對審計結論有重要影響的下列管理事項()。
審計組組長審核審計工作底稿,應當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
存在下列情形之一的,審計人員可以對審計事項中的全部項目進行審查()。
審計機關在審計決定中應當告知提請裁決或者依法申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
遇有下列情形之一的,審計組應當及時調(diào)整審計實施方案()。
審計通知書的內(nèi)容主要包括()。
國家機關及其工作人員違反國家有關賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應當具有什么性質?具體內(nèi)容是什么?
審計組成員的工作職責是什么?