單項選擇題《審計證據(jù)準則》中規(guī)定,在評價審計證據(jù)時,應(yīng)當(dāng)考 慮審計證據(jù)之間的相互印證關(guān)系及證據(jù)來源的可靠程度。下 列說法不正確的是()

A.內(nèi)部證據(jù)比外部證據(jù)可靠。
B.內(nèi)部控制有效時內(nèi)部生成的審計證據(jù)比內(nèi)部控制薄弱時 內(nèi)部生成的審計證據(jù)可靠。
C.書面證據(jù)比口頭證據(jù)可靠。
D.直接獲取的證據(jù)比間接獲取或推論得出的證據(jù)可靠。


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1.單項選擇題《審計證據(jù)準則》規(guī)定的內(nèi)部審計人員在獲取審計證據(jù) 時需要考慮的基本因素不包括()

A.具體審計事項的合理性
B.適當(dāng)?shù)某闃臃椒?br /> C.可以接受的審計風(fēng)險水平
D.成本與效益的合理程度

4.單項選擇題內(nèi)部審計人員在實施審計中獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備()

A.正確性、合理性和相關(guān)性
B.適當(dāng)性、相關(guān)性和充分性
C.相關(guān)性、可靠性和充分性
D.真實性、合法性和可靠性

5.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)向被審計單位或者被審計人員送達審計通 知書的時間要求是()

A.實施審計三日前
B.實施審計五日前
C.實施審計七日前
D.實施審計十日前

最新試題

審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。

題型:多項選擇題

審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?

題型:問答題

在有關(guān)證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,經(jīng)縣級以上人民政府財政部門、審計機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)的負責(zé)人批準,可以先行登記保存,并應(yīng)當(dāng)在()內(nèi)及時作出處理決定。

題型:單項選擇題

重要管理事項記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計項目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。

題型:多項選擇題

審計組成員的工作職責(zé)是什么?

題型:問答題

審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?

題型:問答題

下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()

題型:多項選擇題

國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項選擇題

審計人員應(yīng)當(dāng)真實、完整地記錄實施審計的過程、得出的結(jié)論和與審計項目有關(guān)的重要管理事項,以實現(xiàn)下列目標()。

題型:多項選擇題

審計決定書的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題