A.收受賄賂或回扣
B.貪污、挪用、盜竊組織資產(chǎn)
C.泄露組織的商業(yè)秘密
D.出售不存在或不真實的資產(chǎn)
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你可能感興趣的試題
A.管理層
B.董事會
C.內(nèi)部審計機構(gòu)
D.監(jiān)事會
A.固有風(fēng)險
B.檢查風(fēng)險
C.剩余風(fēng)險
D.審計風(fēng)險
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計管理
A.有效性
B.重要性
C.適當(dāng)性
D.全面性
A.審查和評價
B.設(shè)計和運行
C.審計和評估
D.組織和管理
最新試題
審計組成員的工作職責(zé)是什么?
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況分別提出下列意見()。
重要管理事項記錄應(yīng)當(dāng)記載與審計項目相關(guān)并對審計結(jié)論有重要影響的下列管理事項()。
被審計單位不執(zhí)行審計決定,審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計機關(guān)可以申請人民法院強制執(zhí)行。
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
審計機關(guān)在審計中發(fā)現(xiàn)的下列事項,可以采用專題報告、審計信息等方式向本級政府、上一級審計機關(guān)報告()。
國家機關(guān)及其工作人員違反國家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。
簡述合同計價方式主要有幾種方式?