A.編制財務(wù)報表適用的會計準則和相關(guān)會計制度
B.其他審計人員參與審計集團內(nèi)組成部分的范圍
C.需審計的業(yè)務(wù)部分性質(zhì),包括是否需要具備專門知識
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A.可接受的審計風險水平
B.所確定的檢查風險水平
C.重要性水平
A.對期末賬戶余額的認定
B.對報表列報的認定
C.對各類業(yè)務(wù)的認定
A.尚未送存銀行的現(xiàn)金
B.零用金
C.找換錢E借入款項
A.審計項目計劃可以隨著周圍情況的不同而及時調(diào)整,以便更好的完成任務(wù)
B.為了使審計項目計劃更好的落在實處,審計機關(guān)可以建立審計項目計劃執(zhí)行情況的報告制度
A.業(yè)務(wù)授權(quán)控制
B.職責分工控制
C.憑證與記錄控制
D.獨立稽核
最新試題
審計組起草審計報告前,審計組組長應(yīng)當對審計工作底稿的下列事項進行審核()。
審計機關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。
審計組組長審核審計工作底稿,應(yīng)當根據(jù)不同情況分別提出哪些意見?
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計組成員的工作職責是什么?
社會保障審計概念和范圍是什么?
下列哪些選項是審計機關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當報經(jīng)審計機關(guān)主要負責人批準?
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
審理機構(gòu)以審計實施方案為基礎(chǔ),重點關(guān)注審計實施的過程及結(jié)果,主要審理下列內(nèi)容()。