A.重要性取決于在具體環(huán)境下對錯報金額和性質(zhì)的判斷
B.如果一項錯報單獨或連同其他錯報可能影響財務(wù)報表使用者依據(jù)財務(wù)報表做出的經(jīng)濟決策,則該項錯誤是重大的
C.較小金額錯報的累計結(jié)果,可能對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響
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A.就地審計
B.報送審計
A.證證核對
B.賬證核對
C.賬表核對
D.表表核對
E.賬賬核對
A.詢問
B.分析程序
A.對內(nèi)部控制進行符合性測試
B.對審計事項進行實質(zhì)性測試
A.審計
B.財政
C.稅務(wù)
D.金融
E.保險
最新試題
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計組起草審計報告前,審計組組長應(yīng)當(dāng)對審計工作底稿的下列事項進行審核()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?
下列對象對征求意見的審計報告有異議的,審計組應(yīng)當(dāng)進一步核實,并根據(jù)核實情況對審計報告作出必要的修改。()
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任過程中對存在問題應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任的情形有哪些?
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當(dāng)報經(jīng)審計機關(guān)主要負責(zé)人批準(zhǔn)?
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。
審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。