多項選擇題內(nèi)部審計報告的編制應(yīng)當(dāng)符合下列要求()

A.實事求是、不偏不倚地反映被審計事項的事實
B.要素齊全、格式規(guī)范,完整反映審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題
C.邏輯清晰、用詞準(zhǔn)確、簡明扼要、易于理解
D.充分考慮所有審計事項,進(jìn)行詳細(xì)審計
E.針對被審計單位業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理中存在的主要問題或者缺陷提出可行的改進(jìn)建議,以促進(jìn)組織實現(xiàn)目標(biāo)


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1.多項選擇題與統(tǒng)計抽樣相比,非統(tǒng)計抽樣的特點有()

A.使用方便、靈活,能夠充分利用審計人員的實踐經(jīng)驗和判斷能力
B.依據(jù)主觀判斷確定樣本量,一般不采用隨機(jī)原則選取樣本
C.根據(jù)審計人員的經(jīng)驗和主觀判斷推斷總體特征,易導(dǎo)致審計結(jié)論不夠準(zhǔn)確
D.不能對抽樣誤差和抽樣風(fēng)險進(jìn)行計量和控制
E.采用隨機(jī)原則進(jìn)行樣本選擇

2.單項選擇題董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()

A.控制活動
B.風(fēng)險評估
C.控制環(huán)境
D.監(jiān)督

3.多項選擇題信息技術(shù)在改進(jìn)被審計單位內(nèi)部控制的同時,也會帶來一些特定的風(fēng)險,這些風(fēng)險有()

A.信息系統(tǒng)或相關(guān)系統(tǒng)程序可能會對數(shù)據(jù)進(jìn)行錯誤處理
B.系統(tǒng)癱瘓
C.數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險
D.數(shù)據(jù)處理速度加快
E.不恰當(dāng)?shù)娜斯じ深A(yù)

4.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制的表述中,錯誤的是()

A.控制風(fēng)險始終大于零
B.內(nèi)部控制具有固有局限性
C.如果內(nèi)部控制足夠健全有效,內(nèi)部控制測試可以代替實質(zhì)性程序
D.審計人員在確定內(nèi)部控制的可信賴程度時,應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎

5.單項選擇題下列內(nèi)部控制措施中,屬于財產(chǎn)物資控制的是()

A.計劃控制
B.質(zhì)量控制
C.材料的驗收和領(lǐng)用制度
D.會計憑證的復(fù)核制度

6.單項選擇題審計取證模式發(fā)展的第一階段是()

A.風(fēng)險基礎(chǔ)(導(dǎo)向)審計
B.制度基礎(chǔ)審計
C.賬目基礎(chǔ)審計
D.財務(wù)收支審計

7.單項選擇題下列關(guān)于詳查法的表述中,不正確的是()

A.詳查法就是全部審計
B.詳查法一般適用于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)比較簡單的被審計單位
C.詳查法可以使審計質(zhì)量有可靠的保證
D.詳查法的缺點是工作量大,審計成本相對較高

8.單項選擇題下列內(nèi)容中,不屬于影響審計證據(jù)決策的因素的是()

A.風(fēng)險因素
B.成本效益因素
C.重要性因素
D.真實性因素

9.單項選擇題下列關(guān)于審計證據(jù)的表述中,不正確的是()

A.充分性是對審計證據(jù)數(shù)量的衡量
B.適當(dāng)性是對審計證據(jù)質(zhì)量的衡量
C.審計人員應(yīng)該考慮取證的經(jīng)濟(jì)性,對于審計成本較高的審計證據(jù)應(yīng)該減少其數(shù)量
D.審計證據(jù)并不是越多越好

最新試題

為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)績效審計的提法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)注冊會計師審計報告中關(guān)鍵審計事項段的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

如果管理層在財務(wù)報表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

下列有關(guān)統(tǒng)計抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)我國審計機(jī)關(guān)公布審計結(jié)果的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。

題型:單項選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:單項選擇題

被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認(rèn)為正確的是()。

題型:單項選擇題