單項(xiàng)選擇題根據(jù)公司政策規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)存貨的保存負(fù)有一定的責(zé)任,政策規(guī)定在1%以下的盜竊貨倉(cāng)的損失是可以接受的。審計(jì)挑選的樣本將會(huì)反映這一可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平,下面抽樣的方法中最合適的是()

A.?!叱闃?br/>B.發(fā)現(xiàn)抽樣
C.屬性抽樣
D.變量抽樣


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1.單項(xiàng)選擇題在對(duì)一家零售組織的審計(jì)中,一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理將價(jià)值大約50萬(wàn)美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉(cāng)庫(kù)。然后將這些貨物賣(mài)給了第三方,之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗(yàn)收單交給應(yīng)付賬款部門(mén)進(jìn)行處理。以下哪項(xiàng)程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機(jī)抽取驗(yàn)收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行調(diào)查
B.隨機(jī)抽取采購(gòu)單并追蹤至驗(yàn)收單及應(yīng)付賬款部門(mén)的記錄
C.進(jìn)行年度實(shí)際庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進(jìn)行調(diào)查
D.隨機(jī)抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

2.單項(xiàng)選擇題組織董事會(huì)已聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),在評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會(huì)計(jì)事務(wù)所請(qǐng)求內(nèi)部審計(jì)的幫助的要求,以保持機(jī)密性
B.與外部審計(jì)師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計(jì)人員的參與方式,減少外部審計(jì)費(fèi)用
D.要求審查工作底稿

4.單項(xiàng)選擇題某應(yīng)收賬款工作人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準(zhǔn)備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時(shí)對(duì)客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實(shí)。開(kāi)展以下哪項(xiàng)工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨(dú)立方及時(shí)進(jìn)行每月銀行對(duì)賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進(jìn)行對(duì)賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進(jìn)行核對(duì)
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行比較

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計(jì)師應(yīng)該向其報(bào)告有關(guān)舞弊活動(dòng)的高層管理人員。如果該審計(jì)師越過(guò)這位高層管理人員直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因?yàn)樵讷@取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因?yàn)榕c舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應(yīng)由審計(jì)委員會(huì)報(bào)告
C.不合適,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師應(yīng)該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報(bào)告
D.不合適,因?yàn)樗形璞浊闆r均應(yīng)向這位最高層管理人員報(bào)告

最新試題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來(lái)提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題