單項(xiàng)選擇題為了降低日常的費(fèi)用,某企業(yè)的行政部門(mén)減少了發(fā)放報(bào)紙的次數(shù),但是每月的送報(bào)紙費(fèi)用依然在增加。為了防止不符合規(guī)定的費(fèi)用被列為送報(bào)紙費(fèi)用,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取哪種措施()

A.審查明細(xì)賬與相應(yīng)的總賬
B.記錄每天的業(yè)務(wù)量
C.將送報(bào)紙服務(wù)發(fā)票明細(xì)清單與報(bào)紙接收備案登記簿進(jìn)行核對(duì)
D.檢查費(fèi)用核算的正確性


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員在對(duì)組織進(jìn)行隱私政策合規(guī)評(píng)估期間,不宜采取以下哪項(xiàng)措施()

A.確定誰(shuí)可以訪問(wèn)包含機(jī)密信息的數(shù)據(jù)庫(kù)
B.評(píng)估該組織的隱私政策,以確定是否包含適當(dāng)?shù)男畔?br/>C.分析永久性文件和含有機(jī)密信息的報(bào)告的訪問(wèn)
D.評(píng)估政府對(duì)從組織收到的機(jī)密信息所采取的相關(guān)保安措施

2.單項(xiàng)選擇題甲公司設(shè)置有獨(dú)立的內(nèi)審部和環(huán)境審計(jì)部,兩個(gè)部門(mén)獨(dú)立運(yùn)行,分別向首席審計(jì)執(zhí)行官和環(huán)境管理副總裁匯報(bào)。以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.環(huán)境審計(jì)部向環(huán)境管理副總裁匯報(bào),首席審計(jì)執(zhí)行官在制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃時(shí),不需考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
B.如果內(nèi)部審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)仍有重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,對(duì)仍暴露的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)做進(jìn)一步調(diào)查
C.首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)與環(huán)境審計(jì)部建立密切的合作關(guān)系
D.首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)安排對(duì)環(huán)境審計(jì)實(shí)施質(zhì)量保證檢查

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種行為最能說(shuō)明一個(gè)企業(yè)承擔(dān)了企業(yè)社會(huì)責(zé)任(CSR)()

A.企業(yè)社會(huì)責(zé)任相關(guān)的活動(dòng)只在該組織內(nèi)部進(jìn)行報(bào)告
B.董事會(huì)宣布在CSR方面采用ISO框架
C.生產(chǎn)管理人員被通知去審查和修改生產(chǎn)流程,以使其與組織的企業(yè)社會(huì)責(zé)任政策相適應(yīng)
D.企業(yè)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)僅是由第三方審計(jì)

5.單項(xiàng)選擇題某銷售公司利用電子表格來(lái)處理新業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),因?yàn)樵擁?xiàng)新業(yè)務(wù)適用于以前的電子表格運(yùn)算公式,那么為了保證運(yùn)算的正確性,應(yīng)該采取的最佳措施是()

A.檢查電子表格數(shù)據(jù)處理開(kāi)發(fā)過(guò)程
B.修改表格中的所有單元以保證其適應(yīng)新業(yè)務(wù)
C.對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行敏感性分析
D.保護(hù)除數(shù)據(jù)輸入單元以外的所有單元

最新試題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中參加過(guò)該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門(mén)中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門(mén)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題