單項(xiàng)選擇題某家用電器修理廠會(huì)計(jì)核算健全,2020不含稅年銷(xiāo)售額600萬(wàn)元,但一直未向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀愐话慵{稅人登記。2021年5月,該廠提供修理勞務(wù)并收取修理費(fèi)價(jià)稅合計(jì)226萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)的料件、電力等均取得增值稅專用發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅稅款合計(jì)2萬(wàn)元。該修理廠本月應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。

A.24
B.32.84
C.31.17
D.26


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2.單項(xiàng)選擇題以下小規(guī)模納稅人不可自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的是()

A.住宿業(yè)
B.餐飲業(yè)
C.其他個(gè)人
D.建筑業(yè)

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,自2019年4月1日起,不適用9%增值稅稅率的是()。

A.出租不動(dòng)產(chǎn)
B.銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)
C.提供交通運(yùn)輸服務(wù)
D.銷(xiāo)售酸奶制品

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于增值稅征稅范圍一般規(guī)定的表述,不正確的是()。

A.納稅人在游覽場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)索道、擺渡車(chē)、電瓶車(chē)、游船等取得的收入,按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅
B.提供餐飲服務(wù)的納稅人銷(xiāo)售的外賣(mài)食品,按照“餐飲服務(wù)”繳納增值稅
C.納稅人提供植物養(yǎng)護(hù)服務(wù),按照“其他生活服務(wù)”繳納增值稅
D.物業(yè)服務(wù)企業(yè)為業(yè)主提供的裝修服務(wù),按照“建筑服務(wù)”繳納增值稅

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于增值稅征稅范圍一般規(guī)定的表述,正確的是()

A.納稅人已售票但客戶逾期未消費(fèi)取得的運(yùn)輸逾期票證收入,按照“其他現(xiàn)納增值稅
B.郵政代理服務(wù),按照“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅
C.金融商品持有期間(含到期)取得的非保本的收益,屬于利息或利息性質(zhì)的收人,征收增值稅
D.自2018年1月1日起,納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費(fèi)收入,按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于增值稅納稅人的表述,不正確的是()

A.單位租賃或承包給其他單位或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)的,以承租人或承包人為納稅人
B.資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人
C.對(duì)代理進(jìn)口貨物,以海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人
D.建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式,授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù),并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的,由與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)繳納增值稅

7.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)增值稅征稅范圍表述,不正確的是()。

A.出租車(chē)公司向使用本 公司自有出租車(chē)的出租車(chē)司機(jī)收取的管理費(fèi)用,屬于陸路運(yùn)輸服務(wù)
B.航空運(yùn)輸?shù)臐褡鈽I(yè)務(wù),屬于“航空運(yùn)輸服務(wù)”
C.停車(chē)費(fèi),屬于“不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”
D.航空地面服務(wù),屬于“航空運(yùn)輸服務(wù)”

9.問(wèn)答題

  某生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),為增值稅一般納稅人,所涉及的各類(lèi)貨物的增值稅稅率均為17%。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的商品稅納稅期限為1個(gè)月。該企業(yè)從2012年6月開(kāi)始每月從客戶手中沒(méi)收(不再返還的)包裝物押金100000元。截止2012年8月,共沒(méi)收包裝物押金300000元(不含增值稅價(jià)格)。該公司會(huì)計(jì)人員在記賬時(shí),沒(méi)有將上述收入記入業(yè)務(wù)收入,而是將其記入企業(yè)管理費(fèi)用。
  2012年8月1日,該企業(yè)將當(dāng)月購(gòu)入的一批食品用于本企業(yè)職工食堂,該批食品在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票中所列的購(gòu)進(jìn)額、進(jìn)項(xiàng)稅額分別為40000元和6800元。該發(fā)票于8月下旬通過(guò)了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。該企業(yè)于2012年9月13日申報(bào)納稅時(shí),對(duì)該筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣。該企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于2012年9月25日發(fā)現(xiàn)了上述情況,并對(duì)此進(jìn)行了處理。該企業(yè)于2012年9月30日補(bǔ)繳了稅款。
  要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:

對(duì)該公司應(yīng)加收多少稅收滯納金?
10.問(wèn)答題

  某生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),為增值稅一般納稅人,所涉及的各類(lèi)貨物的增值稅稅率均為17%。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的商品稅納稅期限為1個(gè)月。該企業(yè)從2012年6月開(kāi)始每月從客戶手中沒(méi)收(不再返還的)包裝物押金100000元。截止2012年8月,共沒(méi)收包裝物押金300000元(不含增值稅價(jià)格)。該公司會(huì)計(jì)人員在記賬時(shí),沒(méi)有將上述收入記入業(yè)務(wù)收入,而是將其記入企業(yè)管理費(fèi)用。
  2012年8月1日,該企業(yè)將當(dāng)月購(gòu)入的一批食品用于本企業(yè)職工食堂,該批食品在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票中所列的購(gòu)進(jìn)額、進(jìn)項(xiàng)稅額分別為40000元和6800元。該發(fā)票于8月下旬通過(guò)了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。該企業(yè)于2012年9月13日申報(bào)納稅時(shí),對(duì)該筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣。該企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)于2012年9月25日發(fā)現(xiàn)了上述情況,并對(duì)此進(jìn)行了處理。該企業(yè)于2012年9月30日補(bǔ)繳了稅款。
  要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:

該公司應(yīng)補(bǔ)繳多少增值稅金及附加?

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下列必須經(jīng)復(fù)審崗確認(rèn)的出口退(免)稅備案事項(xiàng)有()

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