單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師正在準(zhǔn)備對專為個體業(yè)主提供小額貸款的非贏利貸款組織的分部進(jìn)行鑒證審計(jì),高級管理層認(rèn)為由于該業(yè)務(wù)的性質(zhì),不可能發(fā)生嚴(yán)重的舞弊情況。該分部的新增償還貸款比例與其它分部相同,呆賬核銷水平也與其他分部水平相當(dāng)。貸款金額較小,并且當(dāng)面貸給銀行人員熟悉的人士。高級管理層不希望由于將舞弊控制包括在即將進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)當(dāng)中,而冒險冒犯分部經(jīng)理和員工。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)該如何合理應(yīng)對()

A.從審計(jì)范圍中忽略舞弊是高級管理層的特權(quán)
B.在審計(jì)小組到位以后,才評價分部員工的道德環(huán)境
C.通過研究可能的舞弊情形準(zhǔn)備審計(jì)工作,并且將潛在舞弊風(fēng)險和控制手段的評估作為一個審計(jì)目標(biāo)
D.在確定審計(jì)范圍之前獲取當(dāng)?shù)亟?jīng)理的意見


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪種情形可能會使員工竊取其他單位送達(dá)至組織的支票并將其兌現(xiàn)()

A.收取支票時沒有嚴(yán)格背書
B.機(jī)構(gòu)的支票只要求有一個人的簽名
C.應(yīng)收賬款和采購訂單由同一名雇員負(fù)責(zé)
D.現(xiàn)金存款和應(yīng)收賬款由同一名雇員負(fù)責(zé)

2.單項(xiàng)選擇題在意識到存在可能導(dǎo)致舞弊行為的控制缺陷后,內(nèi)部審計(jì)人員接下來應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)行動()

A.出具一份書面報告指出控制缺陷
B.針對其他舞弊征兆進(jìn)行測試
C.通知外部審計(jì)人員可能存在舞弊行為
D.建議內(nèi)部審計(jì)人員、律師、調(diào)查員、保安人員和其他合適的專家進(jìn)行舞弊調(diào)查

3.單項(xiàng)選擇題以下哪種情況是表示公司可能發(fā)生舞弊的最有力信號()

A.財(cái)務(wù)主管助理拒絕休假
B.明細(xì)賬與總分類賬的獨(dú)立對賬經(jīng)常不能按時完成
C.生產(chǎn)制造過程產(chǎn)生的廢料過多
D.有一位經(jīng)理在報告階段結(jié)束時經(jīng)常超出預(yù)算

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師怎樣才能確定款項(xiàng)是否可能已被盜用于支付虛構(gòu)的員工工資()

A.確定負(fù)責(zé)工資表的員工是否需要年假
B.將當(dāng)期工資支出與往期進(jìn)行對比,注意增加的數(shù)額
C.請求執(zhí)法機(jī)關(guān)協(xié)助,以便訪問機(jī)密工資記錄
D.通過物理手段驗(yàn)證工資單上的員工是否在組織內(nèi)工作

5.單項(xiàng)選擇題如果財(cái)務(wù)主任拿走了客戶的現(xiàn)金匯款,沒有把這筆錢放入現(xiàn)金存款,而且把其余的收入借記現(xiàn)金,那么以下哪種方式最擅于發(fā)現(xiàn)這種現(xiàn)象()

A.開展月度分析檢查,將應(yīng)收賬款額與銷售量及現(xiàn)金收入進(jìn)行比較
B.檢查客戶對客戶服務(wù)部門的問詢情況
C.由內(nèi)部審計(jì)部門對隨機(jī)挑選的賬目進(jìn)行定期核對,并對已發(fā)現(xiàn)的所有差額采取跟蹤行動
D.對所有收入和周轉(zhuǎn)單據(jù)進(jìn)行分批歸類,將各類分批過賬與應(yīng)收賬款和現(xiàn)金帳戶進(jìn)行對帳

最新試題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對于會計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員往往對首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時,審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:單項(xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計(jì)活動的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項(xiàng)選擇題