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每日一練
章節(jié)練習
注冊會計師企業(yè)內部控制審計單項選擇題每日一練(2019.01.20)
來源:考試資料網
1
在內部控制審計中,注冊會計師在測試控制運行的有效性時,應當綜合運用以下程序。其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/a>
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2
在內部控制審計中,注冊會計師需要針對期后期間詢問并檢查下列信息,其中不恰當?shù)氖牵ǎ?/a>
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3
在內部控制審計中,注冊會計師應當對期末財務報告流程進行評價。以下內容不屬于期末財務報告流程的內容的是()。
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4
在計劃審計工作時,注冊會計師需要評估是否利用他人的工作以及利用的程度,以減少可能本應由注冊會計師執(zhí)行的工作。以下不屬于注冊會計師可以利用的人員是()。
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5
下列關于信息技術內部控制測試的說法中,錯誤的是()。
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