單項(xiàng)選擇題以下不是清單檢查用于評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)飽受爭(zhēng)議原因的是:()

A.審計(jì)人員無(wú)法做到對(duì)于清單上的條目都能夠準(zhǔn)確理解并且進(jìn)行精確推理。
B.該方法降低了數(shù)據(jù)采集的不確定性。
C.這一方法提供了關(guān)于所有因素都被考慮進(jìn)去的錯(cuò)覺(jué)。
D.不恰當(dāng)?shù)陌凳厩鍐紊喜煌瑮l目的比重。


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計(jì)抽樣優(yōu)于判斷抽樣的合理原因的描述,正確的是:()

A.可以消除主觀判斷。
B.使得定量測(cè)量更可信。
C.可以完全消除抽樣風(fēng)險(xiǎn)。
D.節(jié)省抽樣所需的時(shí)間。

3.單項(xiàng)選擇題某審計(jì)師運(yùn)用通用審計(jì)軟件從某組織一年的銀行賬戶中挑選了有代表性的統(tǒng)計(jì)樣本。審計(jì)師證實(shí)樣本中的所有支付都有經(jīng)適當(dāng)批準(zhǔn)的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限內(nèi)完成。根據(jù)這個(gè)信息,審計(jì)師可以得出以下哪項(xiàng)結(jié)論:()

A.銀行對(duì)賬單與會(huì)計(jì)賬簿是一致的。
B.全年支付的發(fā)票被適當(dāng)?shù)嘏鷾?zhǔn)和歸檔。
C.保證及時(shí)支付的控制按預(yù)期執(zhí)行。
D.以上全部都不能得出。

4.單項(xiàng)選擇題以下在預(yù)測(cè)公司呆賬金額時(shí)效果最差的是:()

A.信貸經(jīng)理關(guān)于未來(lái)公司現(xiàn)金收賬的書(shū)面預(yù)測(cè)。
B.過(guò)去六個(gè)月的月銷售總額。
C.已經(jīng)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明企業(yè)整體業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。
D.過(guò)去六個(gè)月中,公司賬戶金額實(shí)際被核銷的金額。

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

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評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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