單項(xiàng)選擇題某個(gè)沒有參與過現(xiàn)金管理審計(jì)的審計(jì)人員注意到,本月的現(xiàn)金流量相比于去年同期的現(xiàn)金流量有了大幅度的減少,另外一位擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)部審計(jì)師告知他這可能是因?yàn)楣颈驹滦聢?zhí)行的一個(gè)采購業(yè)務(wù)引起的。那么該審計(jì)人員應(yīng)該:()

A.為節(jié)省審計(jì)費(fèi)用而將內(nèi)部審計(jì)師告知的情況記錄在報(bào)告中
B.審計(jì)人員獨(dú)立設(shè)計(jì)一個(gè)計(jì)劃來進(jìn)行調(diào)查異常的原因
C.審計(jì)人員在內(nèi)部審計(jì)師的幫助下建立一個(gè)計(jì)劃來收集恰當(dāng)?shù)淖C據(jù)
D.以上均不可采用


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,關(guān)于控制的理解最準(zhǔn)確的是:()

A.董事會(huì)設(shè)立的一種規(guī)章制度,組織按照該制度運(yùn)行
B.管理風(fēng)險(xiǎn),增加實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能性而采取的行動(dòng)措施
C.通過事實(shí)充分的行動(dòng)為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必然保證
D.管理層設(shè)計(jì)的會(huì)計(jì)系統(tǒng)和相關(guān)的控制程序

2.單項(xiàng)選擇題某企業(yè)章程規(guī)定,超過預(yù)算的采購申請(qǐng)都需要經(jīng)過批準(zhǔn),則設(shè)立該程序的原因可能是:()

A.作為發(fā)現(xiàn)型控制程序來檢查不利事項(xiàng)的存在
B.作為指導(dǎo)性控制程序來確保實(shí)現(xiàn)有利結(jié)果
C.是沒有必要的,因?yàn)檫@種批準(zhǔn)一定會(huì)被通過
D.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)的管理層會(huì)根據(jù)情況判斷該申請(qǐng)是否必要

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)是控制的最佳定義?()

A.是組織所采取的將偏差限定在可接受水平的成本效益考評(píng)方法。
B.是對(duì)組織選擇的要完成內(nèi)容的表述。
C.是管理層計(jì)劃、組織并指導(dǎo)適當(dāng)行動(dòng)的實(shí)施,以合理地保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
D.是以準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)和目的。

4.單項(xiàng)選擇題正如組織的差旅政策所描述的,特定的定期航線機(jī)票信息包括費(fèi)用類別、購買時(shí)間以及最低的折扣率。這些機(jī)票信息在員工向組織授權(quán)的差旅票代辦處購買機(jī)票時(shí)可以獲取并可向管理部門報(bào)告。某份報(bào)告提供的信息是為了:()

A.涉及組織的差旅政策的業(yè)績(jī)質(zhì)量。
B.確認(rèn)必要的成本,以便處理員工的商業(yè)費(fèi)用報(bào)告數(shù)據(jù)。
C.比較部門預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用。
D.支持員工減少商業(yè)費(fèi)用。

5.單項(xiàng)選擇題管理層在面臨變革阻力和緊迫的時(shí)間限制時(shí),確保完成任務(wù)的最好辦法是:()

A.增加執(zhí)行人員。
B.監(jiān)督和支持。
C.談判和協(xié)商。
D.明的和暗的強(qiáng)迫。

最新試題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題