單項(xiàng)選擇題X國(guó)的跨國(guó)公司的分支機(jī)構(gòu),擁有資金匯兌部門(mén),對(duì)于這樣的部門(mén)的恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機(jī)構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門(mén)的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進(jìn)行計(jì)算。
D.進(jìn)行電匯的個(gè)人不參加銀行對(duì)賬。


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于為具體的審計(jì)業(yè)務(wù)分派工作人員的說(shuō)法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計(jì)師的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分派
B.審計(jì)部門(mén)的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專業(yè)能力最強(qiáng)的審計(jì)人員
D.所有被指派開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)師都應(yīng)該擁有圓滿完成任務(wù)所需的知識(shí)和技能

2.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該在關(guān)于審計(jì)工作的政策中規(guī)定下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類(lèi)型
B.具體審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)
C.審計(jì)人員的不同勝任能力
D.識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于測(cè)試內(nèi)部控制的審計(jì)方案,下列說(shuō)法正確的是:()

A.適用于各種情況不必考慮企業(yè)的特征
B.確保經(jīng)營(yíng)的每個(gè)方面都經(jīng)過(guò)審查
C.制定對(duì)所有場(chǎng)合都適用的通用審計(jì)方案
D.專用于每種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師通過(guò)評(píng)估控制制度以減少構(gòu)成安全威脅的漏洞而實(shí)施的業(yè)務(wù),是:()

A.安全審計(jì)業(yè)務(wù)
B.運(yùn)營(yíng)審計(jì)業(yè)務(wù)
C.合規(guī)性審計(jì)業(yè)務(wù)
D.程序?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師為評(píng)估一項(xiàng)將要進(jìn)行的并購(gòu)業(yè)務(wù)而實(shí)施調(diào)查審計(jì)。下列哪項(xiàng)不是公司合并或取得另一公司的正當(dāng)理由?()

A.提高股票價(jià)格
B.實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營(yíng),增加利潤(rùn)
C.支持國(guó)家政策
D.降低生產(chǎn)成本

6.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)過(guò)程的哪個(gè)階段制定審計(jì)工作方案?()

A.確定審計(jì)目標(biāo)之前
B.計(jì)劃階段
C.對(duì)內(nèi)部控制測(cè)試之后
D.審計(jì)活動(dòng)結(jié)束時(shí)

7.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是審計(jì)主管在為一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)編制恰當(dāng)?shù)姆桨笗r(shí)需要考慮的最重要的因素?()

A.可獲取的信息
B.風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響
C.審計(jì)人員的專業(yè)技能
D.該審計(jì)業(yè)務(wù)所需要的時(shí)間

8.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部審計(jì)師對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行的效率審計(jì)中,下列哪項(xiàng)指標(biāo)最合適?()

A.每小時(shí)生產(chǎn)的鋼坯產(chǎn)量
B.平均每個(gè)員工的產(chǎn)量
C.每噸產(chǎn)量的收益
D.生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比率

10.單項(xiàng)選擇題應(yīng)該由誰(shuí)復(fù)核內(nèi)部審計(jì)師的工作底稿?()

A.董事會(huì)
B.外部審計(jì)師
C.高級(jí)管理層
D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的管理層

最新試題

所謂監(jiān)盤(pán),顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)監(jiān)盤(pán)是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。

題型:判斷題

管理層對(duì)于計(jì)算機(jī)安全的積極性似乎隨著環(huán)境的變化而改變,尤其是在發(fā)生其他計(jì)算機(jī)災(zāi)難的情況下。在做出有關(guān)計(jì)算機(jī)安全的成本一收益的綜合建議時(shí),應(yīng)該關(guān)注下列()概念。Ⅰ.未實(shí)施安全保障的潛在損失。Ⅱ.災(zāi)難發(fā)生的概率。Ⅲ.實(shí)施并運(yùn)行計(jì)算機(jī)安全的成本和效果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

函證是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過(guò)直接來(lái)自第三方對(duì)有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的過(guò)程。

題型:判斷題

審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門(mén)上報(bào)利潤(rùn)的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門(mén)經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過(guò)程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過(guò)程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評(píng)估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端,通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來(lái)核銷(xiāo)其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的情形表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題