單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師與被審計(jì)單位的經(jīng)理討論一項(xiàng)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn),并提出相關(guān)的審計(jì)建議。該經(jīng)理接受內(nèi)部審計(jì)師的審計(jì)建議,但由于缺乏資源和需要執(zhí)行其他重點(diǎn)工作,審計(jì)建議無法得到執(zhí)行。對于這種情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

A.要求首席審計(jì)執(zhí)行官立即提請審計(jì)委員會注意此事
B.要求董事會指示該部門執(zhí)行審計(jì)建議
C.在審計(jì)報(bào)告中說明這一情況
D.考慮管理層的建議,在審計(jì)報(bào)告中刪除此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)


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1.單項(xiàng)選擇題為了提高銷售額,營銷部門向購買新產(chǎn)品的顧客贈送貴重的禮品。盡管增加了銷售額,管理層認(rèn)為禮品成本過高。下列在確定該促銷活動的有效性方面作用最小的審計(jì)程序是:()

A.比較促銷期前后的產(chǎn)品的銷售成本
B.比較促銷期前后銷售量的變化
C.比較促銷期前后的邊際收入和邊際成本
D.了解營銷部門評價(jià)促銷活動的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)

2.單項(xiàng)選擇題某公司尚未在全公司范圍內(nèi)建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序,該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

A.與管理層討論建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序的必要性
B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理程序的替代程序
C.自行開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理程序,由管理層執(zhí)行實(shí)施
D.將此事報(bào)告給董事會

3.單項(xiàng)選擇題某公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理自行填制并簽發(fā)一張支票給虛擬的供應(yīng)商,實(shí)際將款項(xiàng)存入自己的賬戶。以下能有效防止這種情況的措施是:()

A.對供應(yīng)商付款進(jìn)行審查
B.對支票進(jìn)行連續(xù)編號
C.規(guī)范財(cái)務(wù)部付款的流程
D.實(shí)行職責(zé)分離,由財(cái)務(wù)專職人員保管并根據(jù)流程填制支票,財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核批準(zhǔn)

4.單項(xiàng)選擇題X國的跨國公司的分支機(jī)構(gòu),擁有資金匯兌部門,對于這樣的部門的恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機(jī)構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進(jìn)行計(jì)算。
D.進(jìn)行電匯的個人不參加銀行對賬。

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)關(guān)于為具體的審計(jì)業(yè)務(wù)分派工作人員的說法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計(jì)師的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分派
B.審計(jì)部門的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專業(yè)能力最強(qiáng)的審計(jì)人員
D.所有被指派開展審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)師都應(yīng)該擁有圓滿完成任務(wù)所需的知識和技能

6.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該在關(guān)于審計(jì)工作的政策中規(guī)定下列哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類型
B.具體審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)
C.審計(jì)人員的不同勝任能力
D.識別的重大風(fēng)險(xiǎn)

7.單項(xiàng)選擇題對于測試內(nèi)部控制的審計(jì)方案,下列說法正確的是:()

A.適用于各種情況不必考慮企業(yè)的特征
B.確保經(jīng)營的每個方面都經(jīng)過審查
C.制定對所有場合都適用的通用審計(jì)方案
D.專用于每種經(jīng)營活動審計(jì)

8.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師通過評估控制制度以減少構(gòu)成安全威脅的漏洞而實(shí)施的業(yè)務(wù),是:()

A.安全審計(jì)業(yè)務(wù)
B.運(yùn)營審計(jì)業(yè)務(wù)
C.合規(guī)性審計(jì)業(yè)務(wù)
D.程序?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)

9.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師為評估一項(xiàng)將要進(jìn)行的并購業(yè)務(wù)而實(shí)施調(diào)查審計(jì)。下列哪項(xiàng)不是公司合并或取得另一公司的正當(dāng)理由?()

A.提高股票價(jià)格
B.實(shí)現(xiàn)多樣化經(jīng)營,增加利潤
C.支持國家政策
D.降低生產(chǎn)成本

10.單項(xiàng)選擇題在審計(jì)過程的哪個階段制定審計(jì)工作方案?()

A.確定審計(jì)目標(biāo)之前
B.計(jì)劃階段
C.對內(nèi)部控制測試之后
D.審計(jì)活動結(jié)束時(shí)

最新試題

審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計(jì)算機(jī)程序識別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師從永續(xù)庫存中隨機(jī)抽取了100個產(chǎn)成品項(xiàng)目,進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn),并計(jì)算每個項(xiàng)目的審計(jì)價(jià)值。然后內(nèi)部審計(jì)師將審計(jì)值和賬面值比較,利用差異估計(jì)方法估計(jì)產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項(xiàng)目樣本的結(jié)果如下:被審計(jì)總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項(xiàng)目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計(jì)的基礎(chǔ)上,審計(jì)師對總額的估計(jì)值是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計(jì)”成為可能。舉例來說,在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點(diǎn)監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。

題型:判斷題