單項選擇題被審計單位對內(nèi)部審計師在審計期間的行為的反饋意見,有助于內(nèi)部審計活動中的成功交流與溝通。關(guān)于這種意見反饋的說法不正確的是:()

A.有助于保持被審計單位和審計師之間良好的協(xié)作關(guān)系
B.有助于提高審計師的工作質(zhì)量
C.有助于審計師進行自我檢查和完善
D.將會導(dǎo)致被審計單位對內(nèi)部審計師的抵抗情緒


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2.單項選擇題內(nèi)部審計部門往往被公司的經(jīng)理看成是高級管理層的“看門狗”。為扭轉(zhuǎn)這種看法,內(nèi)部審計部門最好的做法是:()

A.與審計客戶進行溝通,向?qū)徲嬁蛻袅私馄渌P(guān)心的問題
B.不與管理層進行任何溝通,仍然照常繼續(xù)自己的工作
C.提高自己的專業(yè)技能
D.避免與管理層的沖突,與管理層建立良好的關(guān)系

3.單項選擇題某公司正考慮重要的機構(gòu)改革工作。下列不會參與實施這些改革措施的是:()

A.內(nèi)部職員
B.管理人員
C.普通股股東
D.聘請的外部咨詢專家

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師與被審計單位的經(jīng)理討論一項重大的審計發(fā)現(xiàn),并提出相關(guān)的審計建議。該經(jīng)理接受內(nèi)部審計師的審計建議,但由于缺乏資源和需要執(zhí)行其他重點工作,審計建議無法得到執(zhí)行。對于這種情況,內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.要求首席審計執(zhí)行官立即提請審計委員會注意此事
B.要求董事會指示該部門執(zhí)行審計建議
C.在審計報告中說明這一情況
D.考慮管理層的建議,在審計報告中刪除此項發(fā)現(xiàn)

6.單項選擇題為了提高銷售額,營銷部門向購買新產(chǎn)品的顧客贈送貴重的禮品。盡管增加了銷售額,管理層認為禮品成本過高。下列在確定該促銷活動的有效性方面作用最小的審計程序是:()

A.比較促銷期前后的產(chǎn)品的銷售成本
B.比較促銷期前后銷售量的變化
C.比較促銷期前后的邊際收入和邊際成本
D.了解營銷部門評價促銷活動的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)

7.單項選擇題某公司尚未在全公司范圍內(nèi)建立風(fēng)險管理程序,該內(nèi)部審計師應(yīng)該:()

A.與管理層討論建立風(fēng)險管理程序的必要性
B.實施風(fēng)險管理程序的替代程序
C.自行開發(fā)風(fēng)險管理程序,由管理層執(zhí)行實施
D.將此事報告給董事會

8.單項選擇題某公司的財務(wù)經(jīng)理自行填制并簽發(fā)一張支票給虛擬的供應(yīng)商,實際將款項存入自己的賬戶。以下能有效防止這種情況的措施是:()

A.對供應(yīng)商付款進行審查
B.對支票進行連續(xù)編號
C.規(guī)范財務(wù)部付款的流程
D.實行職責(zé)分離,由財務(wù)專職人員保管并根據(jù)流程填制支票,財務(wù)經(jīng)理進行審核批準(zhǔn)

9.單項選擇題X國的跨國公司的分支機構(gòu),擁有資金匯兌部門,對于這樣的部門的恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進行計算。
D.進行電匯的個人不參加銀行對賬。

10.單項選擇題下列哪項關(guān)于為具體的審計業(yè)務(wù)分派工作人員的說法最恰當(dāng)?()

A.根據(jù)審計師的工作經(jīng)驗進行分派
B.審計部門的所有人員都應(yīng)該擁有完成任務(wù)所必須的技能
C.將任務(wù)分配給專業(yè)能力最強的審計人員
D.所有被指派開展審計業(yè)務(wù)的審計師都應(yīng)該擁有圓滿完成任務(wù)所需的知識和技能

最新試題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。

題型:單項選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風(fēng)險

題型:判斷題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題