單項選擇題內(nèi)部審計師有理由相信在一定程度上,通過隨機抽樣得到的估計值會落在某一特定范圍的程度叫做:()

A.抽樣風(fēng)險。
B.非抽樣風(fēng)險。
C.置信水平。
D.精確度。


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1.單項選擇題在為屬性測試挑選樣本時,內(nèi)部審計師必須考慮置信水平因素、要求的精確度和:()

A.總體的賬面價值
B.抽樣間距
C.預(yù)期發(fā)生概率
D.總體標(biāo)準(zhǔn)偏差

3.單項選擇題某部門使用回歸方法,根據(jù)月廣告費用支出來預(yù)測月產(chǎn)品銷售(二者的單位都是百萬元)。結(jié)果自變量的回歸系數(shù)為0.8。系數(shù)的值表明:()

A.某樣本中,平均每月的廣告費支出是$800,000
B.當(dāng)每月廣告費支出處在平均值時,產(chǎn)品銷售為$800,000
C.平均來看,每元額外的廣告費用可以能夠?qū)е落N售增加$0.80
D.廣告不是銷售的一個好的預(yù)測指標(biāo),因為系數(shù)太小了

4.單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑組織在采購付款方面存在舞弊。即由同一名采購人員既負(fù)責(zé)收回購貨發(fā)票,又負(fù)責(zé)對該供應(yīng)商付款的批準(zhǔn)。內(nèi)部審計師決定在與管理層進(jìn)行討論之前,進(jìn)一步收集審計證據(jù)。那么,下列措施在提供附加審計證據(jù)方面最有效的是:()

A.對購入的貨物進(jìn)行實地盤點
B.抽查本月的購貨發(fā)票,看是否已進(jìn)行付款
C.檢查付款的審批流程
D.通過審計軟件獲得異常的供貨商名單,并對其進(jìn)行抽樣并追蹤支持文件,如采購入庫單

最新試題

設(shè)定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當(dāng)說法?()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

當(dāng)審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題