單項選擇題內(nèi)部審計部門在審計業(yè)務(wù)中,遇到來自高級管理層的范圍限制,這將影響對被審計單位審計目標的實現(xiàn)。對該范圍限制的性質(zhì)應(yīng)該:()

A.以書面形式傳達給董事會
B.在報告中記錄管理層的限制行為
C.對限制的范圍不進行審計
D.與管理層進行協(xié)商


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1.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)可適當實施的咨詢活動是:()

A.設(shè)計控制系統(tǒng)
B.制定控制系統(tǒng)的規(guī)章制度
C.在實施前檢查控制系統(tǒng)
D.了解控制系統(tǒng)

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官確保內(nèi)部審計部門擁有充足恰當資源的最重要原因是:()

A.確保內(nèi)部審計部門獨立完成,無需外部專家的協(xié)助
B.展示其有足夠的能力來滿足審計計劃的要求
C.在員工面前建立可信度
D.內(nèi)部審計部門職位規(guī)劃的需要

3.單項選擇題內(nèi)部審計師要對需要收集的信息類別和數(shù)量進行判斷的主要目的是:()

A.消除審計風險
B.節(jié)約審計成本
C.為審計觀察和建議提供健全依據(jù)
D.遵守《標準》

4.單項選擇題內(nèi)部審計師在開展每項審計業(yè)務(wù)時,不需要考慮下面哪項因素?()

A.完成審計業(yè)務(wù)所需要的文字工作量
B.為完成審計目標進行資源分配
C.審計領(lǐng)域的重大風險
D.完成審計業(yè)務(wù)目標的時間安排

5.單項選擇題以下哪項內(nèi)容是對審計委員會工作成效的最大限制:()

A.審計委員會中的獨立董事組成可能與管理層存在親密的私人和工作關(guān)系
B.審計委員會的觀點受到公司總裁的限制
C.審計委員會注重對利潤的追求,忽略社會效益
D.審計委員會委員不精通會計和經(jīng)濟方面的知識

6.單項選擇題為了保證在業(yè)績評價時建立高效、有價值的目標,內(nèi)部審計主管需要制定什么樣的目標?()

A.具體、客觀、可證實的目標
B.超出勝任能力的指標
C.按專業(yè)能力最強人員的業(yè)績制定指標
D.制定大致的目標

7.單項選擇題首席審計執(zhí)行官認為內(nèi)部審計師不具備完成某一高風險領(lǐng)域的特殊審計項目的勝任能力。按照標準,在設(shè)計審計計劃時,應(yīng)該:()

A.在能力范圍內(nèi)進行審計
B.由于不具備相關(guān)技能,所以不接受該審計項目
C.對內(nèi)部審計師進行相關(guān)培訓
D.聘請外部專家,在必要的知識、技能等方面獲取支持和幫助,以完成審計任務(wù)

8.單項選擇題下列哪項是常見的審計業(yè)務(wù)方案中最重要的內(nèi)容?()

A.審計的效率和效果
B.工作方案應(yīng)得到審計管理人員的批準
C.審計計劃應(yīng)考慮內(nèi)審師的勝任能力
D.審計業(yè)務(wù)的方案應(yīng)該別出心裁

9.單項選擇題根據(jù)《標準》規(guī)定,對審計業(yè)務(wù)的監(jiān)督不包括:()

A.確認審計工作底稿能夠充分支持審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論和審計建議
B.確保業(yè)務(wù)目標的達成
C.確保業(yè)務(wù)通報是正確、客觀、清晰、簡潔、具有建設(shè)性和及時的
D.為審計項目合理分配審計人員

10.單項選擇題下面不適合對于低于平均業(yè)績的內(nèi)部審計師進行的業(yè)績評價的是:()

A.將即將進行的評價工作告知被評價的內(nèi)部審計師
B.客觀、公正地記載評價過程
C.將評價的結(jié)果及相關(guān)的材料交給被評價的人員,以便其進行解釋
D.使用通用的方式,或帶有斥責的語調(diào)