單項選擇題以下關(guān)于審計計劃的做法中,最恰當?shù)氖牵海ǎ?/strong>

A.首席審計執(zhí)行官負責制定審計計劃,并將審計計劃交董事會審批
B.審計委員會負責制定審計計劃,并下發(fā)給首席審計執(zhí)行官執(zhí)行
C.首席審計執(zhí)行官負責制定審計計劃,并將審計計劃交管理層和審計委員會審批
D.在執(zhí)行審計計劃時發(fā)現(xiàn)審計范圍受限,首席審計執(zhí)行官該應(yīng)立即向董事會匯報


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1.單項選擇題以下哪項內(nèi)容會提醒管理層警惕研究部門發(fā)生的問題(如應(yīng)用過時的設(shè)備和工藝等)?()

A.執(zhí)行預算,要求管理層對每年分配給研發(fā)部門的金額進行簽字批準
B.每月對實際開支與預算開支進行比較
C.定期將研究活動與同一領(lǐng)域的其他企業(yè)的研究活動進行比較
D.研發(fā)設(shè)備所發(fā)生的所有資本開支均需得到審查和部門經(jīng)理的簽字批準

2.單項選擇題審計委員會已被認為是提高內(nèi)部和外部審計師獨立性的主要因素,以下哪項內(nèi)容會嚴重阻礙審計委員會的有效工作?()

A.審計委員會的獨立董事可能與管理層有親密的私人關(guān)系。
B.審計委員會從所在公司得到補助。
C.審計委員會過于關(guān)注外部審計所關(guān)注的問題。
D.審計委員會的人員缺乏審計方面的專業(yè)知識。

3.單項選擇題隨著計算機技術(shù)的快速發(fā)展,下面()新問題給企業(yè)帶來了新風險。

A.組織報告需求的改變和對濫用計算機的控制。
B.對磁帶庫程序的控制。
C.操作系統(tǒng)的復雜性和對數(shù)據(jù)隱私性的控制。
D.組織行為的改變。

4.單項選擇題風險管理戰(zhàn)略的最優(yōu)目標是:()

A.股東價值最大化
B.潛在損失最小化
C.潛在獲利最大化
D.管理價值最大化

5.單項選擇題在組織的全面風險管理過程中,內(nèi)部審計師不能從事的咨詢活動是:()

A.向管理層提供風險分析和控制的技術(shù)
B.協(xié)助管理者確定降低風險的最佳方式
C.作為協(xié)調(diào)、監(jiān)督和報告風險的中心
D.問責風險管理

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某零售公司在幾個城市兩開設(shè)了商店,現(xiàn)正計劃安裝網(wǎng)絡(luò)以允許其商店按銷售欄目將每日銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)傳至總部;各商店的銷售人員用其他商店持有的商品來為客戶定單供貨。適合該用途的最佳網(wǎng)絡(luò)是什么?()

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