單項選擇題某家在X國經(jīng)營的中型公眾公司的規(guī)模不斷擴大,董事們認為應該設立內(nèi)部審計部門。X國法律要求公眾公司必須進行內(nèi)部審計。該公司修訂了公司章程以便反映內(nèi)部審計部門的設立,董事們決定首席審計執(zhí)行官必須是注冊內(nèi)部審計師,而且要向新成立的董事會審計委員會直接報告工作。以上哪項陳述最能體現(xiàn)新任首席審計執(zhí)行官的獨立性?()

A.通過公司章程規(guī)定設立內(nèi)部審計部門。
B.X國對內(nèi)部審計的法定要求。
C.首席審計執(zhí)行官要向董事會的審計委員會報告工作。
D.首席審計執(zhí)行官必須是注冊內(nèi)部審計師。


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1.單項選擇題《標準》中指出獨立性使得內(nèi)部審計師能做出不偏不倚的判斷,這對于審計行為的適當性很重要。以下哪項最有可能加強獨立性?()

A.制定政策要求內(nèi)部審計師向董事會報告他遇到的或可合理判斷出利益沖突或偏見的情況。
B.防止內(nèi)部審計部門對它所審計系統(tǒng)的內(nèi)部控制標準提出建議的內(nèi)部審計部門政策。
C.允許將敏感性經(jīng)營活動內(nèi)部審計外包給其他審計者完成的組織政策。
D.防止人員從經(jīng)營部門調(diào)入內(nèi)部審計部門的組織政策。

2.單項選擇題某經(jīng)理填制并簽發(fā)了一張支票給虛構的供應商付款,然后將款項存入其個人銀行賬戶。以下哪項內(nèi)部控制措施能最有效地防止,或至少發(fā)現(xiàn)該貪污行為?()

A.所有采購業(yè)務實行招標。
B.向供應商的付款必須使用經(jīng)批準的支票。
C.經(jīng)理以外的支票簽字人員只有在已批準的發(fā)票和填制好但未簽字的支票都提交上來,并對其進行了審查后,才能簽發(fā)支票。
D.必須由某個負責任的職員定期清點支票的編號順序。

4.單項選擇題與組織適當?shù)念I域有效地溝通風險和控制信息是下列哪項的合適職能?()

A.風險管理。
B.控制。
C.治理。
D.以上所有項。

5.單項選擇題以下哪項最恰當?shù)孛枋隽藘?nèi)部審計師審查內(nèi)部控制系統(tǒng)充分性的目的?()

A.幫助確定為實現(xiàn)審計目標而實施的必要測試的性質(zhì)、時間和范圍。
B.保證內(nèi)部控制系統(tǒng)的重大弱點得到控制。
C.確定內(nèi)部控制系統(tǒng)能否對經(jīng)濟有效地實現(xiàn)組織目標提供合理保證。
D.確定內(nèi)部控制系統(tǒng)能否保證會計記錄的正確和財務報表的公允表述。

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在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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