單項(xiàng)選擇題對內(nèi)部質(zhì)量方案評估的開展情況應(yīng)向下列哪些人員報(bào)告?()

A.審計(jì)委員會
B.首席審計(jì)執(zhí)行官
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.高級管理層


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2.單項(xiàng)選擇題應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求,首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)在收集信息時(shí)發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)需要管理層立即采取措施糾正的事件。面對這個(gè)問題,該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取的最佳行動是下列哪項(xiàng)?()

A.在向公司管理層報(bào)告該情況之前,先制定好解決措施
B.與相關(guān)的工作人員進(jìn)行核實(shí),以確認(rèn)是否向管理層報(bào)告
C.組建新的小組,安排一次審計(jì),以深入探究該情況
D.立即向公司管理層報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題為確定某網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)最高的組成內(nèi)容,下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)首先做的?()

A.檢查互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的物理鏈接
B.確保成本效益原則
C.確定網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)目的
D.將網(wǎng)絡(luò)軟件映射進(jìn)入其所在的相關(guān)層面

4.單項(xiàng)選擇題某大型金融企業(yè)幾年前制定了行為規(guī)范并發(fā)布給所有的員工,為了向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告行為規(guī)范的遵循情況,最佳的方式是什么?()

A.全面評價(jià)公司高級管理層對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告
B.全面評價(jià)員工對行為規(guī)范的理解和遵循情況,并將結(jié)果報(bào)告給審計(jì)委員會
C.審查企業(yè)的往來業(yè)務(wù)對行為規(guī)范的遵循情況,并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告
D.對員工的工作進(jìn)行測試,以審查有無違規(guī)的行為

5.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員會的哪項(xiàng)活動最有利于內(nèi)部審計(jì)活動?()

A.公布審計(jì)報(bào)告
B.確保審計(jì)活動的執(zhí)行符合《職業(yè)道德規(guī)范》和《標(biāo)準(zhǔn)》
C.提升內(nèi)部審計(jì)的整體技能和人員素質(zhì)
D.支持對內(nèi)部審計(jì)提出建議的執(zhí)行情況的監(jiān)督

最新試題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:單項(xiàng)選擇題

函證是指注冊會計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價(jià)審計(jì)證據(jù)的過程。

題型:判斷題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計(jì)人員監(jiān)督被審計(jì)單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點(diǎn)監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運(yùn)用。

題型:判斷題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

1977年首次在國際審計(jì)準(zhǔn)則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

下列()概念可以區(qū)別電子審計(jì)工作底稿同傳統(tǒng)審計(jì)工作底稿的保存方式。

題型:單項(xiàng)選擇題

注冊會計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題

當(dāng)審計(jì)師評估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來源。

題型:單項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題