A.詢問管理部門
B.觀察業(yè)務客戶的處理程序
C.實物檢查
D.外部提供的資料
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.向貸款人函證有關貸款余額
B.檢查貸款文件是否經(jīng)過信用部門的恰當授權
C.檢查近期關于不動產(chǎn)的獨立的鑒定文件
D.檢查貸款申請是否有恰當?shù)慕杩钊说暮炞?/p>
A.檢查支持進出倉庫的存貨記錄的運輸記錄
B.獲取管理者的書面聲明
C.實地觀察倉庫里的存貨
D.檢查被審計單位記錄里的倉庫收據(jù)
A.首席審計執(zhí)行官的行為是正確的
B.首席審計執(zhí)行官應該與安全部門一起定期檢查這一事件的狀況
C.首席審計執(zhí)行官應該開展舞弊和欺詐調查
D.首席審計執(zhí)行官應解雇欺詐者
A.次要證據(jù)
B.附屬證據(jù)
C.旁證
D.意見證據(jù)
A.評價系統(tǒng)的流程圖
B.進行穿行測試并且獲取所有相關文件的復印件
C.評價輸入計算機的控制程序的信息流程圖
D.與財務主管會談
最新試題
下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()
下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。
下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。
以下哪項對特定的內部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內容作出了表述?()
某內部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內部審計師應該:()
審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()
某內部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()
當代計算機技術使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。
監(jiān)盤是審計人員確定相關資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。
某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領域的主管的上級之一,他要求查看有關審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當方式是()。