單項(xiàng)選擇題在銀行審計(jì)過程中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一位貸款官員批準(zhǔn)了多家有一定關(guān)聯(lián)但相互獨(dú)立的機(jī)構(gòu)的貸款,這是違反有關(guān)規(guī)章政策的。貸款官員表示這是工作疏忽,并表示不會(huì)發(fā)生這樣的事情。可是,審計(jì)師認(rèn)為貸款官員是有意的,因?yàn)檫@位貸款官員同這家公司集團(tuán)的某位主要責(zé)任人有關(guān)聯(lián),而這位責(zé)任人控制著關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。審計(jì)師應(yīng)該()。

A.向管理當(dāng)局告知利益沖突以及違反的規(guī)定要求,并建議采取進(jìn)一步調(diào)查
B.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告違規(guī)情況,因?yàn)檫@是對(duì)銀行控制結(jié)構(gòu)的重大突破
C.如果這位貸款官員同意采取糾正措施,不對(duì)此違規(guī)行為進(jìn)行報(bào)告
D.追加審計(jì)工作,確定這位貸款官員是否存在欺詐性活動(dòng),并在完成后續(xù)跟進(jìn)調(diào)查后向管理當(dāng)局報(bào)告有關(guān)的發(fā)現(xiàn)


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1.單項(xiàng)選擇題“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)”這一術(shù)語指的是以下()項(xiàng)。

A.與金融衍生工具和期貨相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
C.純風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
D.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和純風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題某公司選定某人去建立內(nèi)部審計(jì)部門,該人最有可能雇用()。

A.擁有能夠處理所有審計(jì)分工所需技能的內(nèi)部審計(jì)師
B.沒有經(jīng)驗(yàn)的人員,并按公司希望的方式培訓(xùn)他們
C.擁有學(xué)位的會(huì)計(jì)人員,因?yàn)槎鄶?shù)審計(jì)工作和會(huì)計(jì)有關(guān)
D.共同具備完成所有內(nèi)部審計(jì)分工所需知識(shí)和技能的內(nèi)部審計(jì)師

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師可以在不同的間隔期參與系統(tǒng)開發(fā)流程的審核工作,包括持續(xù)參與、只在不同階段結(jié)束后參與或在系統(tǒng)實(shí)施后參與。持續(xù)的內(nèi)部審計(jì)參與的優(yōu)勢不包括下列()。

A.改進(jìn)控制的設(shè)計(jì)和具體要求
B.對(duì)設(shè)計(jì)小組提供重要建議的機(jī)會(huì)
C.減少了隨后重做控制的需要
D.在同其他的區(qū)間相比較時(shí),減少了內(nèi)部審計(jì)的整體支出

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)工作底稿的主要目的是()。

A.提供計(jì)劃并執(zhí)行審計(jì)程序的證據(jù)
B.可作為編制財(cái)務(wù)報(bào)表的一個(gè)方式
C.記錄內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)的缺陷,并向管理層提出改進(jìn)建議
D.遵守職業(yè)審計(jì)準(zhǔn)則

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是適合舞弊調(diào)查的一個(gè)封閉式面試問題的例子?()

A.“告訴我你參與的供應(yīng)商選擇過程。”
B.“收到負(fù)責(zé)任的員工對(duì)服務(wù)的書面承認(rèn)了嗎?”
C.“怎樣調(diào)查不匹配的收貨報(bào)告和發(fā)票的?”
D.“你能給我講解一下協(xié)調(diào)供應(yīng)商報(bào)表,使之與應(yīng)付賬款子分類賬保持一致的步驟嗎?”

最新試題

注冊會(huì)計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評(píng)估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師在測試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項(xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)師對(duì)銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評(píng)估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計(jì)工作底稿同傳統(tǒng)審計(jì)工作底稿的保存方式。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來源。

題型:單項(xiàng)選擇題