單項選擇題在對業(yè)務(wù)工作底稿進(jìn)行復(fù)核時,業(yè)務(wù)管理人員的首要職責(zé)是要確定:()

A.每張工作表都有恰當(dāng)?shù)奈淖謽?biāo)題。
B.工作底稿被恰當(dāng)?shù)厮饕催壿嫹纸M。
C.工作底稿編制及技術(shù)伴隨標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部審計活動程序。
D.工作底稿充分地支持業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論與建議。


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1.單項選擇題內(nèi)部審計活動章程中應(yīng)包含以下哪項權(quán)限要素?()

A.確定要開展審計的組織部門
B.確定應(yīng)向?qū)徲嬑瘑T會披露的類型
C.接觸與績效審計有關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn)
D.接觸外部審計師的業(yè)務(wù)記錄

2.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風(fēng)險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風(fēng)險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風(fēng)險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風(fēng)險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進(jìn)建議。
D.落實風(fēng)險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認(rèn)的風(fēng)險。

4.單項選擇題在對某銀行的審計中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一貸款官員批準(zhǔn)了向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨立機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款,這違反了常規(guī)政策。內(nèi)部審計師認(rèn)為這一行為可能是有意的,因為貸款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系,該審計師應(yīng)當(dāng):()

A.將利益沖突和違規(guī)行為告知管理當(dāng)局,并建議作進(jìn)一步調(diào)查。
B.將違規(guī)行為報告給法規(guī)部門,因為這構(gòu)成了銀行控制制度的重大缺陷。
C.如果該貸款官員同意采取改正措施,則可以不報告該違規(guī)行為。
D.擴(kuò)大審計范圍,確定貸款官員是否有舞弊行為,并將進(jìn)一步調(diào)查結(jié)果向管理當(dāng)局控告。

7.單項選擇題確定成本節(jié)約最可能是以下哪種審計的目標(biāo)之一?()

A.程序?qū)徲嫛?br /> B.財務(wù)審計。
C.遵循性審計。
D.經(jīng)營審計。

8.單項選擇題以下哪項控制有助于防止向賣方多付貨款?()

A.在付款時審查并取消輔助性文檔
B.要求支票簽署人直接將支票郵寄給賣方
C.對每項開支審查入賬情況
D.在從賣方訂購材料之前審批采購訂單

10.單項選擇題一份恰當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng):()

A.簡潔但完整
B.遵守唯一的格式和安排
C.含有業(yè)務(wù)客戶使用的所有格式和程序的例子
D.不包含業(yè)務(wù)客戶記錄的復(fù)印件

最新試題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計團(tuán)隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題