A.協助外部審計人員以降低外部審計費用。
B.實施調查研究以協助組織達到更有效率的運行,
C.履行董事會中審計委員會的調查職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對過去5年投資收益的變動進行簡單線性回歸分析以確定變動的性質
B.對各月投資組合的變動進行比率分析
C.對過去5年中投資收益與總資產的比率,以及投資收益與投資總額的比率進行趨勢分析
D.使用與投資組合性質和市場條件相關的獨立變量進行多元回歸分析
A.持續(xù)的教育機會和業(yè)績評價。
B.咨詢建議和既定的事業(yè)通道。
C.既定的培訓計劃和章程。
D.職位說明書和競爭性的薪水增加計劃。
A.接觸并經常與董事會、審計委員會或高級管理層溝通
B.對于填補內部審計部門的員工空缺職位,有必要考慮招聘需求中有關教育與工作經驗的標準
C.內部審計師承擔組織經營職責的程度
D.檢查內容應包括內部審計目標的范圍和深度
A.由于使用購入的盜版軟件而侵犯版權。
B.未經授權訪問數據。
C.由于不充分的數據保存政策而導致可利用數據的缺乏。
D.以上三項都是。
A.作業(yè)和成本驅動程序。
B.信息處理程序。
C.當前的產品成本構成。
D.風險管理流程。
最新試題
根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()
內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()
某內部審計師根據業(yè)務銷售額的變動發(fā)現,銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()