填空題內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對可能()會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料,經批準,有權予以暫時封存。
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不屬于審計機關審計監(jiān)督對象的單位的內部審計工作,可以參照《規(guī)定》執(zhí)行。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,有權參加單位有關會議,召開與審計事項有關的會議。
題型:判斷題
對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結果口頭告知內部審計機構。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對嚴格遵守財經法規(guī)、經濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人可以通報表彰。
題型:判斷題
內部審計人員因履行職責受到誣告的,單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當及時采取保護措施,并對相關責任人員進行處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
題型:判斷題
單位應當依照有關法律法規(guī)、本規(guī)定和內部審計職業(yè)規(guī)范,結合本*單位實際情況,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、機構設置、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。
題型:判斷題
單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。
題型:判斷題
內部審計的實施程序,應當依照內部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
題型:判斷題
國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。
題型:判斷題
單位黨組織、董事會(或者主要負責人)應當定期聽取內部審計工作匯報,加強對()等重要事項的管理。
題型:填空題